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2017年区民宗局部门公开表
发布时间:2017-12-28
 2017年部门收支总体情况表
单位名称:区民宗局


单位:元
收 入 项 目预 算 数经 济 分 类 支 出 项 目预  算  数功 能 分 类 支 出 项 目预  算  数
合计
本年收入合计314,865.00本年支出合计314,865.00本年支出合计314,865.00
1、财政拨款314,865.00(一)基本支出311,865.00【201】一般公共服务支出
  (1)经费拨款(补助)314,865.001、工资福利支出222,194.00【202】外交支出
  (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款
2、商品和服务支出68,068.00【203】国防支出
  (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款
3、对个人和家庭补助支出21,603.00【204】公共安全支出
  (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款
(二)项目支出3,000.00【205】教育支出
  (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款


【206】科学技术支出
  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款


【207】文化体育与传媒支出




【208】社会保障和就业支出
2、专户管理的事业收入0.00

【209】社会保险基金支出
(1)单位往来收入


【210】医疗卫生与计划生育支出
(2)事业单位经营收入


【211】节能环保支出
(3)上年结余结转


【212】城乡社区支出




【213】农林水支出
3、捐赠收入


【214】交通运输支出




【215】资源勘探信息等支出
4、公共预算上年结转安排的拨款


【216】商业服务业等支出




【217】金融支出




【219】援助其他地区支出




【220】国土海洋气象等支出




【221】住房保障支出




【222】粮油物资储备支出




【223】国有资本经营预算支出




【227】预备费




【229】其他支出




【230】转移性支出




【231】债务还本支出




【232】债务付息支出




【233】债务发行费用支出








二、结转下年0.00二、结转下年0.00



2017年部门收入预算情况表
单位名称:区民宗局











单位:元
单位代码单 位 名 称本年收入合计财    政    拨    款专  户  管  理  的  事  业  收  入捐赠收入公共预算上年结转资金
财政拨款小计经费拨款
(补助)
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款纳入预算管理的罚没收入安排的拨款纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款纳入预算管理的专项收入安排的拨款纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款专户管理的事业收入小计单位往来收入事业单位经营收入上年结余、结转
****1234567891011121314

合计314,865.00314,865.00314,865.00




0.00






2017年部门支出预算情况表
单位名称:区民宗局







单位:元
科目代码科 目 名 称本    年    支    出    合    计
本年支出合计基  本  支  出上缴上级支出 预备费 不可预见费项目支出
合  计工资福利
支出
商品和
服务支出
对个人和家庭
补助支出
****123456789

合计314,865.00311,865.00222,194.0068,068.0021,603.00


3,000.00
201一般公共服务支出314,865.00311,865.00222,194.0068,068.0021,603.00


3,000.00
20123民族事务314,865.00311,865.00222,194.0068,068.0021,603.00


3,000.00
2012301  行政运行314,865.00311,865.00222,194.0068,068.0021,603.00


3,000.00
20124宗教事务314,865.00311,865.00222,194.0068,068.0021,603.00


3,000.00
2012401  行政运行314,865.00311,865.00222,194.0068,068.0021,603.00


3,000.00



2017年一般公共预算支出情况表
单位名称:区民宗局







单位:元
科目代码科 目 名 称本    年    支    出    合    计
本年支出合计基  本  支  出上缴上级支出 预备费 不可预见费项目支出
合  计工资福利
支出
商品和
服务支出
对个人和家庭
补助支出
****123456789

合计314,865.00311,865.00222,194.0068,068.0021,603.00


3,000.00
201一般公共服务支出314,865.00311,865.00222,194.0068,068.0021,603.00


3,000.00
20123民族事务314,865.00311,865.00222,194.0068,068.0021,603.00


3,000.00
2012301  行政运行314,865.00311,865.00222,194.0068,068.0021,603.00


3,000.00
20124宗教事务314,865.00311,865.00222,194.0068,068.0021,603.00


3,000.00
2012401  行政运行314,865.00311,865.00222,194.0068,068.0021,603.00


3,000.00



 2017年财政拨款收支总体情况表




单位:元
收 入 项 目预 算 数经 济 分 类 支 出 项 目预  算  数功 能 分 类 支 出 项 目预  算  数
合计
本年收入合计314,865.00一、本年支出合计314,865.00一、本年支出合计314,865.00
1、财政拨款314,865.00(一)基本支出311,865.00【201】一般公共服务支出314,865.00
  (1)经费拨款(补助)314,865.001、工资福利支出222,194.00【202】外交支出
  (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款
2、商品和服务支出68,068.00【203】国防支出
  (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款
3、对个人和家庭补助支出21,603.00【204】公共安全支出
  (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款
(二)项目支出3,000.00【205】教育支出
  (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款


【206】科学技术支出
  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款


【207】文化体育与传媒支出




【208】社会保障和就业支出
2、捐赠收入


【209】社会保险基金支出




【210】医疗卫生与计划生育支出




【211】节能环保支出




【212】城乡社区支出




【213】农林水支出




【214】交通运输支出




【215】资源勘探信息等支出




【216】商业服务业等支出




【217】金融支出




【219】援助其他地区支出




【220】国土海洋气象等支出




【221】住房保障支出




【222】粮油物资储备支出




【223】国有资本经营预算支出




【227】预备费




【229】其他支出




【230】转移性支出




【231】债务还本支出




【232】债务付息支出




【233】债务发行费用支出








二、结转下年0.00二、结转下年0.00



2017年一般公共预算基本支出情况表
单位名称:区民宗局






单位:元
经济科目本年支出财    政    拨    款
小 计经费拨款(补助)纳入预算管理的行政事业性
收费安排的拨款
纳入预算管理的罚没
收入安排的拨款
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款纳入预算管理的专项收入安排的拨款纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款公共预算上年结转安排的拨款
*123456789
合计314,865.00314,865.00314,865.000.000.000.000.000.000.00
工资福利支出222,194.00222,194.00222,194.000.000.000.000.000.000.00
基本工资112,692.00112,692.00112,692.00





津贴
(绩效工资)
67,332.0067,332.0067,332.00





奖金9,391.009,391.009,391.00





社会保障缴费28,279.0028,279.0028,279.00





伙食补助费0.000.000.00





其他工资福利支出4,500.004,500.004,500.00





商品服务支出68,068.0068,068.0068,068.000.000.000.000.000.000.00
办公费1,500.001,500.001,500.00





印刷费3,000.003,000.003,000.00





水电费3,210.003,210.003,210.00





邮电费7,860.007,860.007,860.00





物业管理费
(租赁)
7,200.007,200.007,200.00





差旅费3,000.003,000.003,000.00





因公出国(境)费用0.000.000.00





维修(护)费300.00300.00300.00





会议费0.000.000.00





培训费2,700.002,700.002,700.00





公务接待费7,000.007,000.007,000.00





劳务费0.000.000.00





公务用车运行维护费0.000.000.00





其他交通费21,120.0021,120.0021,120.00





工会经费6,677.006,677.006,677.00





福利费4,501.004,501.004,501.00





咨询费0.000.000.00





委托业务费0.000.000.00





其他商品和服务支出0.000.000.00





对个人和家庭补助21,603.0021,603.0021,603.000.000.000.000.000.000.00
住房公积金21,603.0021,603.0021,603.00





离退休费0.000.000.00





抚恤和遗属生活补助0.000.000.00





退职(役)费0.000.000.00





医疗费0.000.000.00





生产补贴0.000.000.00





其他对个人和家庭补助支出0.000.000.00







2017年部门“三公”经费支出预算表




编制单位:区民宗局

单位:元
项目名称2016年预算数2017年预算数增减原因说明
“三公”经费合计7,000.007,000.00
一、因公出国(境)费用


二、公务用车购置及运行维护费0.000.00
  1. 公务用车购置


  2. 公务用车运行维护费


三、公务接待费7,000.007,000.00
备注:三公经费增减变化必须说明原因



2017年政府性基金预算支出情况表
单位名称:区民宗局







单位:元
科目代码科 目 名 称本    年    支    出    合    计
本年支出合计基  本  支  出上缴上级支出 预备费 不可预见费项目支出
合  计工资福利
支出
商品和
服务支出
对个人和家庭
补助支出
****123456789

合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.00


0.000.00








0.000.00








0.000.00








0.000.00







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