黄石港街办2025年部门预算公开
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门2025年部门预算表
一、收入支出预算总表(表1)
二、收入预算表(表2)
三、支出预算表(表3)
四、财政拨款收入支出预算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
第三部分:部门2025年部门预算情况说明
一、2024年财政拨款收入支出情况说明
二、预算收支增减变化说明
三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
四、政府采购安排情况说明
五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
六、国有资产占有情况说明
七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第五部分:其他需要说明的情况
黄石港街办2025年部门预算公开
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,完善党建带群建制度,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,推动街道基层党建与社会治理深度融合,实现党的组织和工作全覆盖。深化新时代党建引领加强基层社会治理工作,不断推进基层治理体系和治理能力现代化。
(二)统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,提出辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目的建议。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。
(三)组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、农业农村等领域相关政策法规,组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,推进基本公共服务均等化。
(四)实施综合管理。对辖区内城市理、人口管理、文明创建等区域性、综合性社会管理工作,承担组织领导和综合协调职能。
(五)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道发展服务,构建共建共治共享的基层治理格局。
(六)维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。
(七)指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设,健全完善自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理,健全自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
(八)按照职责准入制度,完成上级交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
四办三中心”,党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室、社区网格管理综合服务中心、党群服务中心、综合执法中心(城管中队),街道办事处设立“一站式”服务大厅,为群众和市场主体提供政务服务、帮办代办及大数据应用等“一站式”服务。
第二部分: 部门2025年部门预算表
表一
黄石港街办 2025年收支预算总表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 21210482 | 一般公共服务 | |
其中:一般公共预算财政拨款 | 21210482 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
事业收入 | 科学技术 | ||
事业单位经营收入 | 文化体育与传媒 | ||
上级补助收入 | 社会保障和就业 | ||
附属单位上缴收入 | 医疗卫生 | ||
其他收入 | 节能环保 | ||
城乡社区事务 | 21210482 | ||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
应急管理事务 | |||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 21210482 | 本年支出合计 | 21210482 |
上年结余(转) | 结转下年 | ||
动用事业基金 | |||
收入总计 | 21210482 | 支出总计 | 21210482 |
表二
黄石港街办2025年收入预算总表 | |
单位:元 | |
收 入 | |
项 目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 21210482 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 21210482 |
政府性基金预算财政拨款 | |
事业收入 | |
事业单位经营收入 | |
上级补助收入 | |
附属单位上缴收入 | |
其他收入 | |
本年收入合计 | 21210482 |
上年结余(转) | |
动用事业基金 | |
收入总计 | 21210482 |
表三
黄石港街办2025年支出预算总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |
合计 | 21210482 | 16559682 | 4650800 | 0 | 0 | 0 | |
212 | 城乡社区支出 | 21210482 | 16559682 | 4650800 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 21210482 | 16559682 | 4650800 | |||
2120101 | 行政运行 | 21210482 | 16559682 | 4650800 |
表四
黄石港街办2025年财政拨款收支预算总表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 21210482 | 一般公共服务 | |
其中:一般公共预算财政拨款 | 21210482 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | |||
文化体育与传媒 | |||
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | 21210482 | ||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 21210482 | 本年支出合计 | 21210482 |
上年结余(转) | 结转下年 | ||
收入总计 | 21210482 | 支出总计 | 21210482 |
表五
黄石港街办2025年一般公共预算支出表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 21210482 | 16559682 | 4650800 | |
212 | 城乡社区支出 | 21210482 | 16559682 | 4650800 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 21210482 | 16559682 | 4650800 |
2120101 | 行政运行 | 21210482 | 16559682 | 4650800 |
表六
黄石港街办2025年一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 16559682 | 16068552 | 491131 | |
301 | 工资福利支出 | 16026480 | 16026480 | |
30101 | 基本工资 | 1529004 | 1529004 | |
30102 | 津贴补贴 | 868248 | 868248 | |
30103 | 奖金 | 2122507 | 2122507 | |
30107 | 绩效工资 | 576924 | 576924 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 618740 | 618740 | |
30109 | 职业年金缴费 | 309370 | 309370 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 665149 | 665149 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | |||
30113 | 住房公积金 | 611602 | 611602 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 8724936 | 8724936 | |
302 | 商品和服务支出 | 491131 | 491131 | |
30201 | 办公费 | 21500 | 21500 | |
30202 | 印刷费 | 30100 | 30100 | |
30205 | 水费 | 2150 | 2150 | |
30206 | 电费 | 43860 | 43860 | |
30207 | 邮电费 | 40420 | 40420 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 43000 | 43000 | |
30213 | 维修(护)费 | 4300 | 4300 | |
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 76450 | 76450 | |
30217 | 公务接待费 | |||
30228 | 工会经费 | 101934 | 101934 | |
30229 | 福利费 | 127417 | 127417 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭补助 | 42071 | 42071 | |
30307 | 医疗费补助 | 42071 | 42071 |
表七
黄石港街办2025年财政拨款“三公”经费支出表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 0 |
因公出国(境)费 | 0 |
公务接待费 | 0 |
公务用车购置及运行费 | 0 |
其中:公务用车运行维护费 | 0 |
公务用车购置费 | 0 |
表八
黄石港街办2025年政府性基金预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0 | 0 | 0 |
第三部分:部门2025年部门预算情况说明
一、2025年财政拨款收入支出情况说明
2025年初预算总收入21210482元,其中财政拨款收入21210482元,占预算收入100%。
2025年初预算支出21210482元,其中基本支出16559682元,占比78%,项目支出4650800元,占比22%。
二、预算收支增减变化说明
(一)收入预算
本单位2025年财政拨款预算收入21210482元,比2024年预算收入增加2705885元。增加原因:本单位人员增加,工资增加及专项经费增加,列入单位本年预算。
(二)支出预算
本单位2025年预算支出合计21210482元,较2024年预算支出增加2705885元,增加原因:本单位人员增加,工资增加及专项经费增加,列入单位本年预算。其中:工资福利支出316313元,商品服务支出9572元,专项经费2380000元。
三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
1、办公费中办公用品费按年人均200元计算,报刊资料费按县级年人均800元计算,其他人员按年人均300元计算。
2、印刷费按年人均700元标准计算,人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。
3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。
4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元,办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴,具体标准按照市相关政策执行。
5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算,人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》,公务员按职级标准(1040元、940元、650元、550元、450元)列入公务员公车改革补贴。
6、差旅费县级干部按年人均4000元,其他干部按年人均1000元计算。
7、物业管理补贴,具体标准按照市相关政策执行。
8、维修(维护)费按年人均100元标准计算,在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。
9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。
10、培训(职工教育)费按工资额的1.5%计算,工会经费按工资总额的2%计算,福利费按工资额的2.5%计算。
11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排
项目 | 人数 | 人均标准 | 金额 |
二、商品和服务支出 | 43 | 11422 | 491131 |
办公费 | 43 | 21500 | |
日常办公用品费 | 43 | 200 | 8600 |
报刊资料费 | 12900 | ||
县团级 | 800 | 0 | |
一般人员 | 43 | 300 | 12900 |
印刷费 | 700 | 30100 | |
水费 | 50 | 2150 | |
电费 | 1020 | 43860 | |
邮电费 | 40420 | ||
一般邮政费 | 100 | 4300 | |
办公电话费 | 840 | 36120 | |
公务通讯补贴 | |||
物业管理补贴 | |||
交通费 | |||
机动车(交通)费用 | |||
交通补贴 | |||
公务员公车改革补贴 | |||
差旅费 | 43000 | ||
县团级 | 4000 | 0 | |
一般人员 | 43 | 1000 | 43000 |
出国费 | |||
维修(护)费 | 100 | 4300 | |
租赁(房屋设备网络)费 | |||
会议费 | |||
培训(职工教育)费 | 5096683 | 1.5% | 76450 |
招待费 | |||
劳务费 | |||
工会经费 | 5096683 | 2.0% | 101934 |
福利费 | 5096683 | 2.5% | 127417 |
其他商品和服务支出 |
四、政府采购安排情况说明
2025年度本单位暂无政府采购预算,由我区政府采购统筹安排。
五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,与2024年预算一致,无增减情况。其中:
1、因公出国(境)经费预算0万元,与2024年预算一致,无增减情况。由于因公出国(境)计划审定晚于部门预算编制,因此,因公出国(境)经费预算为零,在实际执行中根据计划据实调整。
2、公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费0万元;无增减情况。
3、公务接待费预算0万元,与2024年预算一致,无增减情况。
单位将切实贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩“三公”经费的支出,做到厉行节约。
六、国有资产占有情况说明
截至2025年初,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
(一)绩效工作开展情况
一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2024年度机关预算支出进行了绩效自评,支出绩效情况较为理想,基本达到了设定的绩效目标。
二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标的实现。
三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。
(三)重点项目预算绩效目标表
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位:万元
二级项目名称 | 社区服务专项资金 | ||||||||||||||||
对应一级项目 名称 | 专项经费 | 项目主管 部门 | 黄石港区黄石港街道办事处 | ||||||||||||||
项目属性 | 持续性项目R | 新增项目口 | |||||||||||||||
项目分类 | 常年性项目R | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||||||||||||||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目R | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||||||||||||||
起始年度 | 终止年度 | ||||||||||||||||
项目立项依据 | 黄石市社区服务专项资金使用管理办法黄组通【2015】23号文件 | ||||||||||||||||
项目实施方案 | 保障街道辖区内环境和卫生、社区建设等 | ||||||||||||||||
项目总预算 | 270 | 项目当年预算 | 270 | ||||||||||||||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 |
2023年-2024年社区服务专项资金预算指标均为270万,2025年社区服务专项资金预算为270万元 | ||||||||||||||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||||||||||||||
合计 | 270 | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 270 | ||||||||||||||||
其中:申请当年资金 | |||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | |||||||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||||||
社区服务专项资金 | 社区环境治理 | 基层政权建设和社区治理 | 270 | 社区每年30万元,共9个社区270万元 | |||||||||||||
合计 | 270 | ||||||||||||||||
支出功能类 科目 | 类 :社会保障和就业支出 | 款 :民政管理事务 | 项 :基层政权建设和社区治理 | ||||||||||||||
项目采购 | |||||||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||||||
合计 | 0 | ||||||||||||||||
项目绩效目标 | |||||||||||||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||||||||||||||
保障辖区内经济建设工作正常开展 | 保障辖区内经济建设工作正常开展 | ||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 | ||||||||||||
成本指标 |
经济 成本 指标 | 有效控制社区环境治理成本 | 95% | ||||||||||||||
社会成本 指标 | |||||||||||||||||
生态环境成 本指标 | |||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 | 保障社区范围内的环境治理、卫生方面的 | 95% | ||||||||||||||
质量指标 | |||||||||||||||||
时效指标 | |||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益指 标 | 保障社区范围内的环境和卫生 | 98% | ||||||||||||||
社会效益指 标 | |||||||||||||||||
生态效益指 标 | |||||||||||||||||
满意度指标 | 具体指标 | 社会满意度 | 100% | ||||||||||||||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位:万元
二级项目名称 | 经济建设经费 | ||||
对应一级项目 名称 | 专项经费 | 项目主管 部门 | 黄石港区黄石港街道办事处 | ||
项目属性 | 持续性项目R | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目R | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目R | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2021年 | 终止年度 | |||
项目立项依据 | 街道经济建设活动支出 | ||||
项目实施方案 | 保障街道辖区内及万达商圈开展项目拉练及重大节日举办节会等活动正常开展 | ||||
项目总预算 | 25 | 项目当年预算 | 25 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 |
2023年-2024年经济建设经费预算指标均为25万,主要用于街道辖区内开展经济建设及招商工作等费用,2023年-2024年预算指标未下达;2025年经济建设相关费用预算为25万元 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 25万 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 25万 | ||||
其中:申请当年资金 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中:使用上年度财政拨款结转 |
项目支出明细测算 | |||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||
项目拉练 | 消防演练 | 行政运行 | 10.5 | ||||||||
基础设施建设维护 | 建设和维护 | 行政运行 | 4.5 | ||||||||
商圈活动 | 商圈活动 | 行政运行 | 10 | ||||||||
合计 | 25 | ||||||||||
支出功能类 科目 | 类 :城乡社区支出 | 款 :城乡社区管理事务 | 项 :行政运行 | ||||||||
项目采购 | |||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||
合计 | 0 | ||||||||||
项目绩效目标 | |||||||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||||||||
保障辖区内经济建设工作正常开展 | 保障辖区内经济建设工作正常开展 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 | ||||||
成本指标 |
经济 成本 指标 | 有效控制辖区内企业成本 | 95% | ||||||||
社会成本 指标 | |||||||||||
生态环境成 本指标 | |||||||||||
产出指标 |
数量指标 | 保障企业每月收入效益平稳增长 | 95% | ||||||||
质量指标 | |||||||||||
时效指标 | |||||||||||
效益指标 |
经济效益指 标 | 有效激活商圈消费活力,增加居民消费能力 | 98% | ||||||||
社会效益指 标 | |||||||||||
生态效益指 标 | |||||||||||
满意度指标 | 具体指标 | 社会满意度 | 100% | ||||||||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位:万元
二级项目名称 | 基层治理经费 | ||||||||||||||||
对应一级项目 名称 | 专项经费 | 项目主管 部门 | 黄石港区黄石港街道办事处 | ||||||||||||||
项目属性 | 持续性项目R | 新增项目口 | |||||||||||||||
项目分类 | 常年性项目R | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||||||||||||||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目R | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||||||||||||||
起始年度 | 2021年 | 终止年度 | |||||||||||||||
项目立项依据 | 街道基层治理经费支出 | ||||||||||||||||
项目实施方案 | 保障街道辖区内基层治理及平安建设相关工作正常开展 | ||||||||||||||||
项目总预算 | 20 | 项目当年预算 | 20 | ||||||||||||||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 |
2023年-2024年基层治理经费预算指标均为20万,主要用于街道辖区内维稳及平安建设工作等费用,2023年预算下达指标20万元,已使用完毕,2024年预算指标未下达;2025年基层治理相关费用预算为20万元 | ||||||||||||||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||||||||||||||
合计 | 20万 | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 20万 | ||||||||||||||||
其中:申请当年资金 | |||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | |||||||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||||||
接访费用 | 差旅费 | 行政运行 | 18.44 | ||||||||||||||
稳控费用 | 信访协议 | 行政运行 | 1.56 | ||||||||||||||
合计 | 20 | ||||||||||||||||
支出功能类 科目 | 类 :城乡社区支出 | 款 :城乡社区管理事务 | 项 :行政运行 | ||||||||||||||
项目采购 | |||||||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||||||
合计 | 0 | ||||||||||||||||
项目绩效目标 | |||||||||||||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||||||||||||||
维护街道辖区内治安稳定 | 维护街道辖区内治安稳定 | ||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 | ||||||||||||
成本指标 |
经济 成本 指标 | ||||||||||||||||
社会成本 指标 | |||||||||||||||||
生态环境成 本指标 | |||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 | ||||||||||||||||
质量指标 | 确保两会等重要会议平稳召开 | 100% | |||||||||||||||
时效指标 | 及时掌握重点人员实时情况 | 100% | |||||||||||||||
效益指标 |
经济效益指 标 | ||||||||||||||||
社会效益指 标 | 维护辖区内治安稳定 | 100% | |||||||||||||||
生态效益指 标 | |||||||||||||||||
满意度指标 | 具体指标 | 居民满意度 | 100% | ||||||||||||||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位:万元
二级项目名称 | 创文经费 | ||||||||||||||||
对应一级项目 名称 | 专项经费 | 项目主管 部门 | 黄石港区黄石港街道办事处 | ||||||||||||||
项目属性 | 持续性项目R | 新增项目口 | |||||||||||||||
项目分类 | 常年性项目R | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||||||||||||||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目R | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||||||||||||||
起始年度 | 终止年度 | ||||||||||||||||
项目立项依据 | |||||||||||||||||
项目实施方案 | |||||||||||||||||
项目总预算 | 20 | 项目当年预算 | 20 | ||||||||||||||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 |
2023年-2024年创文预算指标均为100万,主要用于街道辖区内公益广告宣传制作、文明劝导、志愿者补助等支出,2023年-2024年预算指标未下达;2025年创文经费用预算为20万元 | ||||||||||||||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||||||||||||||
合计 | 20 | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 20 | ||||||||||||||||
其中:申请当年资金 | |||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | |||||||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||||||
基础设施建设与维护 | 修缮升级、设备更新、绿化 | 行政运行 | 5 | ||||||||||||||
广告宣传 | 公益广告制作 | 行政运行 | 5 | ||||||||||||||
活动费用 | 宣传制作 | 行政运行 | 2 | ||||||||||||||
积分制兑换 | 积分制兑换支出 | 行政运行 | 2 | ||||||||||||||
志愿者费用 | 志愿服务支出 | 行政运行 | 2 | ||||||||||||||
人员经费 | 文明宣导队工资 | 行政运行 | 4 | ||||||||||||||
合计 | 20 | ||||||||||||||||
支出功能类 科目 | 类 :城乡社区支出 | 款 :城乡社区管理事务 | 项 :行政运行 | ||||||||||||||
项目采购 | |||||||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||||||
合计 | 0 | ||||||||||||||||
项目绩效目标 | |||||||||||||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||||||||||||||
保障辖区内经济建设工作正常开展 | 保障辖区内经济建设工作正常开展 | ||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 | ||||||||||||
成本指标 |
经济 成本 指标 | ||||||||||||||||
社会成本 指标 | |||||||||||||||||
生态环境成 本指标 | |||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 | 保障社区创文工作正常运行 | 95% | ||||||||||||||
质量指标 | |||||||||||||||||
时效指标 | |||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益指 标 | 改善社区环境卫生 | 98% | ||||||||||||||
社会效益指 标 | |||||||||||||||||
生态效益指 标 | |||||||||||||||||
满意度指标 | 具体指标 | 社会满意度 | 100% | ||||||||||||||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位:万元
二级项目名称 | 党员活动经费 | ||||||||||||||||
对应一级项目 名称 | 专项经费 | 项目主管 部门 | 黄石港区黄石港街道办事处 | ||||||||||||||
项目属性 | 持续性项目R | 新增项目口 | |||||||||||||||
项目分类 | 常年性项目R | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||||||||||||||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目R | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||||||||||||||
起始年度 | 终止年度 | ||||||||||||||||
项目立项依据 | 2013-2017年黄石港区党的基层组织建设改造规划的通知港办发【2013】49号文件要求 | ||||||||||||||||
项目实施方案 | 社区直管党员22208人,每名党员按100元标准 | ||||||||||||||||
项目总预算 | 22.08 | 项目当年预算 | 22.08 | ||||||||||||||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 |
党员活动经费每年一般参考年终党内统计数据,2025年社区直管党员2208人,每名党员按100元标准,2025年预算22.08万元 | ||||||||||||||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||||||||||||||
合计 | 22.08 | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 22.08 | ||||||||||||||||
其中:申请当年资金 | |||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | |||||||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||||||
党员活动经费 | 活动经费 | 行政运行 | 22.08 | 社区直管党员2208人,没人按100元标准 | |||||||||||||
合计 | 22.08 | ||||||||||||||||
支出功能类 科目 | 类 :城乡社区支出 | 款 :城乡社区管理事务 | 项 :行政运行 | ||||||||||||||
项目采购 | |||||||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||||||
合计 | 0 | ||||||||||||||||
项目绩效目标 | |||||||||||||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||||||||||||||
保障辖区内经济建设工作正常开展 | 保障辖区内经济建设工作正常开展 | ||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 | ||||||||||||
成本指标 |
经济 成本 指标 | 有效控制社区直管党员活动经费 | 95% | ||||||||||||||
社会成本 指标 | |||||||||||||||||
生态环境成 本指标 | |||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 | 保障社区直管党员权益 | 95% | ||||||||||||||
质量指标 | |||||||||||||||||
时效指标 | |||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益指 标 | 保障社区直管党员权益 | 98% | ||||||||||||||
社会效益指 标 | |||||||||||||||||
生态效益指 标 | |||||||||||||||||
满意度指标 | 具体指标 | 社会满意度 | 100% | ||||||||||||||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位:万元
二级项目名称 | 社区工作经费 | ||||||||||||||||
对应一级项目 名称 | 专项经费 | 项目主管 部门 | 黄石港区黄石港街道办事处 | ||||||||||||||
项目属性 | 持续性项目R | 新增项目口 | |||||||||||||||
项目分类 | 常年性项目R | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||||||||||||||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目R | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||||||||||||||
起始年度 | 终止年度 | ||||||||||||||||
项目立项依据 | 社区日常办公支出 | ||||||||||||||||
项目实施方案 | 保障社区日常正常开销支出 | ||||||||||||||||
项目总预算 | 108 | 项目当年预算 | 108 | ||||||||||||||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 |
2023年-2024年社区办公经费预算指标均为108万元,主要用于社区日常办公支出,2023年-2024年社区办公经费预算指标均未下达;2025年社区办公经费预算为108万元 | ||||||||||||||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||||||||||||||
合计 | 108 | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 108 | ||||||||||||||||
其中:申请当年资金 | |||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | |||||||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||||||
办公经费 | 日常开销 | 行政运行 | 108 | 每月1万*9个社区*12月=108万 | |||||||||||||
合计 | 108 | ||||||||||||||||
支出功能类 科目 | 类 :城乡社区支出 | 款 :城乡社区管理事务 | 项 :行政运行 | ||||||||||||||
项目采购 | |||||||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||||||
合计 | 0 | ||||||||||||||||
项目绩效目标 | |||||||||||||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||||||||||||||
保障社区日常开销支出 | 保障社区日常开销支出 | ||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 | ||||||||||||
成本指标 |
经济 成本 指标 | 保障社区正常运转 | 100% | ||||||||||||||
社会成本 指标 | |||||||||||||||||
生态环境成 本指标 | |||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 | 按量完成 | 100% | ||||||||||||||
质量指标 | 各项制度及政策落实度 | 100% | |||||||||||||||
时效指标 | 各项活动按时开展 | 100% | |||||||||||||||
效益指标 |
经济效益指 标 | ||||||||||||||||
社会效益指 标 | |||||||||||||||||
生态效益指 标 | |||||||||||||||||
满意度指标 | 具体指标 | ||||||||||||||||
第四部分:名词解释
(一)财政拨款(补助):指区级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)其他收入:指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(八)行政运行(项):指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
第五部分:其他需要说明的情况
2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故政府性基金预算支出表无数据,与上年一致。
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