中共黄石港区纪委2025年部门预算公开
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门2025年部门预算表
一、收入支出预算总表(表1)
二、收入预算表(表2)
三、支出预算表(表3)
四、财政拨款收入支出预算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
第三部分:部门2025年部门预算情况说明
一、2025年财政拨款收入支出情况说明
二、预算收支增减变化说明
三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
四、政府采购安排情况说明
五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
六、国有资产占有情况说明
七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第五部分:其他需要说明的情况
中共黄石港区纪委2025年部门预算公开
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
(一)负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委,省委、省纪委,市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对党的关系在黄石港区的党组织、党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
(三)负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委,省委、省纪委监委,市委、市纪委监委和区委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。
(四)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资产等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。
(五)负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
(六)负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究;参与起草制定相关规范性文件。
(七)负责全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。
(八)负责与区委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。
(九)根据干部管理权限,负责全区纪检监察系统干部队伍建设和政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好区纪委监委派出机构、区委巡察机构队伍建设有关工作;组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。
(十)完成市纪委监委和区委交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
内设机构6个,即办公室、案件监督管理(信访)室、案件审理室、党风政风监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室;派出机构2个,分别为派出第一纪检监察组、派出第二纪检监察组;设立区委巡察工作领导小组办公室1个;区委巡察机构2个,即巡察组2个;下属事业单位1个,即黄石港区反腐倡廉教育中心。
第二部分: 部门2025年部门预算表
表一
中共黄石港区纪委2025年收支预算总表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 11630047.81 | 一般公共服务 | 11630047.81 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 11630047.81 | 公共安全 | 0 |
政府性基金预算财政拨款 | 0 | 教育 | 0 |
事业收入 | 0 | 科学技术 | 0 |
事业单位经营收入 | 0 | 文化体育与传媒 | 0 |
上级补助收入 | 0 | 社会保障和就业 | 0 |
附属单位上缴收入 | 0 | 医疗卫生 | 0 |
其他收入 | 0 | 节能环保 | 0 |
城乡社区事务 | 0 | ||
农林水事务 | 0 | ||
交通运输 | 0 | ||
资源勘探电力信息等事务 | 0 | ||
商业服务业等事务 | 0 | ||
国土资源气象等事务 | 0 | ||
应急管理事务 | 0 | ||
其他支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 11630047.81 | 本年支出合计 | 11630047.81 |
上年结余(转) | 0 | 结转下年 | 0 |
动用事业基金 | 0 | 0 | |
收入总计 | 11630047.81 | 支出总计 | 11630047.81 |
表二
中共黄石港区纪委2025年收入预算总表 | |
单位:元 | |
收 入 | |
项 目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 11630047.81 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 11630047.81 |
政府性基金预算财政拨款 | 0 |
事业收入 | 0 |
事业单位经营收入 | 0 |
上级补助收入 | 0 |
附属单位上缴收入 | 0 |
其他收入 | 0 |
本年收入合计 | 11630047.81 |
上年结余(转) | 0 |
动用事业基金 | 0 |
收入总计 | 11630047.81 |
表三
中共黄石港区纪委2025年支出预算总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |
合计 | 11630047.81 | 84300457.81 | 3200000 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 11630047.81 | 84300457.81 | 3200000 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 11630047.81 | 84300457.81 | 3200000 | |||
2011101 | 行政运行 | 11630047.81 | 84300457.81 | 3200000 | |||
表四
中共黄石港区纪委2025年财政拨款收支预算总表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 11630047.81 | 一般公共服务 | 11630047.81 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 11630047.81 | 公共安全 | 0 |
政府性基金预算财政拨款 | 0 | 教育 | 0 |
科学技术 | 0 | ||
文化体育与传媒 | 0 | ||
社会保障和就业 | 0 | ||
医疗卫生 | 0 | ||
节能环保 | 0 | ||
城乡社区事务 | 0 | ||
农林水事务 | 0 | ||
交通运输 | 0 | ||
资源勘探电力信息等事务 | 0 | ||
商业服务业等事务 | 0 | ||
国土资源气象等事务 | 0 | ||
粮油物资管理事务 | 0 | ||
其他支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 11630047.81 | 本年支出合计 | 11630047.81 |
上年结余(转) | 0 | 结转下年 | 0 |
收入总计 | 11630047.81 | 支出总计 | 11630047.81 |
表五
中共黄石港区纪委2025年一般公共预算支出表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 11630047.81 | 84300457.81 | 3200000 |
20111 | 纪检监察事务 | 11630047.81 | 84300457.81 | 3200000 |
2011101 | 行政运行 | 11630047.81 | 84300457.81 | 3200000 |
表六
中共黄石港区纪委2025年一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 84300457.81 | 6666387.45 | 1763660.36 | |
301 | 工资福利支出 | 6666387.45 | 6666387.45 | |
30101 | 基本工资 | 1253880 | 1253880 | |
30102 | 津贴补贴 | 1409868 | 1409868 | |
30103 | 奖金 | 1887127.2 | 1887127.2 | |
30107 | 绩效工资 | 69924 | 69924 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 541386.24 | 541386.24 | |
30109 | 职业年金缴费 | 270693.12 | 270693.12 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 602863.9 | 602863.9 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0 | 0 | |
30113 | 住房公积金 | 554495.9 | 554495.9 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 38474 | 38474 | |
302 | 商品和服务支出 | 1763660.36 | 1763660.36 | |
30201 | 办公费 | 12950 | 12950 | |
30202 | 印刷费 | 17640 | 17640 | |
30205 | 水费 | 1260 | 1260 | |
30206 | 电费 | 25704 | 25704 | |
30207 | 邮电费 | 23688 | 23688 | |
30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | |
30211 | 差旅费 | 27300 | 27300 | |
30213 | 维修(护)费 | 2520 | 2520 | |
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 48518.39 | 48518.39 | |
30217 | 公务接待费 | 15400 | 15400 | |
30228 | 工会经费 | 92415.98 | 92415.98 | |
30229 | 福利费 | 80863.99 | 80863.99 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | |
30239 | 其他交通费 | 0 | 0 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1415400 | 1415400 | |
303 | 对个人和家庭补助 | 37675.09 | 37675.09 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 37675.09 | 37675.09 | |
表七
中共黄石港区纪委2025年财政拨款“三公”经费支出表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 15400 |
因公出国(境)费 | 0 |
公务接待费 | 15400 |
公务用车购置及运行费 | 0 |
其中:公务用车运行维护费 | 0 |
公务用车购置费 | 0 |
表八
中共黄石港区纪委2025年政府性基金预算支出表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
0 | 0 | 0 | ||
第三部分:部门2025年部门预算情况说明
一、2025年财政拨款收入支出情况说明
2025年初预算总收入11630047.81元,其中财政拨款收入11630047.81元,占预算收入100%。
2025年初预算支出11630047.81元,其中基本支出84300457.81元,占比72.49%,项目支出3200000元,占比27.51%。
二、预算收支增减变化说明
(一)收入预算
本单位2025年财政拨款预算收入11630047.81元,比2024年预算收入增加150026.81元。增加原因:人员变动及人员工资正常增长。
(二)支出预算
本单位2025年预算支出合计11630047.81元,较2024年预算支出增加150026.81元,增加原因:人员变动及人员工资正常增长。其中:工资福利支出6666387.45元,商品服务支出1763660.36元,专项经费3200000元。
三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
1、办公费中办公用品费按年人均200元计算,报刊资料费按县级年人均800元计算,其他人员按年人均300元计算。
2、印刷费按年人均700元标准计算,人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。
3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。
4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元,办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴,具体标准按照市相关政策执行。
5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算,人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》,公务员按职级标准(1040元、940元、650元、550元、450元)列入公务员公车改革补贴。
6、差旅费县级干部按年人均4000元,其他干部按年人均1000元计算。
7、物业管理补贴,具体标准按照市相关政策执行。
8、维修(维护)费按年人均100元标准计算,在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。
9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。
10、培训(职工教育)费按工资额的1.5%计算,工会经费按工资总额的2%计算,福利费按工资额的2.5%计算。
11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排
项目 | 人数 | 人均标准 | 金额 |
二、商品和服务支出 | 36 | 48990.57 | 1763660.36 |
办公费 | 36 | 12950 | |
日常办公用品费 | |||
报刊资料费 | |||
县团级 | |||
一般人员 | |||
印刷费 | 36 | 17640 | |
水费 | 36 | 1260 | |
电费 | 36 | 25704 | |
邮电费 | 36 | 23688 | |
一般邮政费 | |||
办公电话费 | |||
公务通讯补贴 | |||
物业管理补贴 | |||
交通费 | |||
机动车(交通)费用 | |||
交通补贴 | |||
公务员公车改革补贴 | |||
差旅费 | 36 | 27300 | |
县团级 | |||
一般人员 | |||
出国费 | |||
维修(护)费 | 36 | 2520 | |
租赁(房屋设备网络)费 | |||
会议费 | |||
培训(职工教育)费 | 36 | 48518.39 | |
招待费 | 36 | 15400 | |
劳务费 | |||
工会经费 | 36 | 92415.98 | |
福利费 | 36 | 80863.99 | |
其他商品和服务支出 | 1415400 |
四、政府采购安排情况说明
2025年度政府采购预算由我区政府采购统筹安排。
五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
2025年“三公”经费预算1.54万元,比2024年预算减少0.66万元。其中:
1、因公出国(境)经费预算0万元,与2024年预算一致,无增减情况。由于因公出国(境)计划审定晚于部门预算编制,因此,因公出国(境)经费预算为零,在实际执行中根据计划据实调整。
2、公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费0万元;无增减情况。
3、公务接待费预算1.54万元,比2024年预算减少0.66万元,按30%压缩经费支出。
本单位将切实贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩“三公”经费的支出,做到厉行节约。
六、国有资产占有情况说明
截至2025年初,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
(一)绩效工作开展情况
一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2024年度机关预算支出进行了绩效自评,支出绩效情况较为理想,基本达到了设定的绩效目标。
二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标的实现。
三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。
(二)重点项目预算绩效目标表
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位:万元
二级项目名称 | 办案经费 | ||||
对应一级项目 名称 | 专项经费 | 项目主管 部门 | |||
项目属性 | 持续性项目口 | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目口 | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口 | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||
项目立项依据 | |||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 190万元 | 项目当年预算 | 190万元 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2024年预算200万元,实际安排200万元,2025年预算安排190万元。 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 190万元 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 190万元 | ||||
其中:申请当年资金 | 190万元 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
差旅费等办案经费 | 办案费用 | 办案经费 | 154.56万元 | 根据工作需要,干部常年在外或在办案点 | |
商品及服务费 | 商品及服务费 | 商品及服务费 | 35.44万元 | 办案需要 | |
合计 | 190万元 | ||||
支出功能类 科目 | 类 : | 款 : | 项 : | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
台式计算机 | 2台 | 1.4万元 | |||
打印机 | 3台 | 2.2万元 | |||
打(复)印机 | 1台 | 0.6万元 | |||
便携式计算机 | 2台 | 1.4万元 | |||
审计服务 | 1年 | 19万元 | |||
碎纸机 | 2台 | 0.2万元 | |||
打复传一体机 | 1台 | 0.8万元 | |||
复印纸 | 1批 | 1.84万元 | |||
印刷服务 | 1年 | 8万元 | |||
合计 | 0 | 35.44万元 | |||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
依规依纪依法履行监督执纪问责职责,履行监督调查处置职责。 | 强化对党员干部违纪违法及职务犯罪问题线索的调查处置,提升案件办理质效 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 | 经济成本 指标 | 办案专项经费 | 100% | ||
社会成本 指标 | |||||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | 问题线索办结率 | ≥100% | ||
质量指标 | |||||
时效指标 | 资金及时拨付率 | 100% | |||
效益指标 |
经济效益指 标 | ||||
社会效益指 标 | |||||
生态效益指 标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | ||||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位:万元
二级项目名称 | 外驻单位管理运行专项经费 | ||||
对应一级项目名称 | 专项经费 | 项目主管部门 | |||
项目属性 | 持续性项目口 | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目口 | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口 | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||
项目立项依据 | |||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 100万元 | 项目当年预算 | 100万元 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2024年预算100万元,实际安排100万元,2025年预算无变动。 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 100万元 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 100万元 | ||||
其中:申请当年资金 | 100万元 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
办公大楼、巡察组办公点日常支出 | 公用支出 | 商品及服务支出 | 19.8万元 | 补充办公大楼水、电等支出 | |
商品及服务费 | 采购商品及服务 | 商品及服务支出 | 80.2万元 | 结合实际情况 | |
合计 | 100万元 | ||||
支出功能类 科目 | 类 : | 款 : | 项 : | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
保安、保洁等后勤人员劳务费 | 1年 | 26.4万元 | |||
办公大楼修缮 | 1年 | 20万元 | |||
空调机 | 1台 | 0.8万元 | |||
信息技术服务 | 1年 | 7万元 | |||
断路器 | 1台 | 2万元 | |||
食堂采购食材等 | 1年 | 24万元 | |||
合计 | 80.2万元 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
确保区纪委监委(含区委巡察机构)正常运转。 | 厉行节约,充分发挥经费的使用效益,提高工作质效。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本指标 | 机关运转各项经费 | 100% | ||
社会成本指标 | |||||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | ||||
质量指标 | 干部队伍建设覆盖率 | 100% | |||
时效指标 | 资金及时拨付率 | 100% | |||
效益指标 |
经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | |||||
生态效益指标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | ||||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位:万元
二级项目名称 | 党风廉政宣教活动经费 | ||||
对应一级项目名称 | 专项经费 | 项目主管部门 | |||
项目属性 | 持续性项目口 | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目口 | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口 | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||
项目立项依据 | |||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 15万元 | 项目当年预算 | 15万元 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2024年预算5万元,实际安排5万元,2025年预算15万元。 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 15万元 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 15万元 | ||||
其中:申请当年资金 | 15万元 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
党风廉政宣教工作经费 | 党风廉政宣教工作经费 | 公用经费 | 15万元 | 纪律教育、清廉建设等 | |
合计 | 15万元 | ||||
支出功能类 科目 | 类 : | 款 : | 项 : | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | |||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
强化廉政教育宣传,持续抓好政治思想引领,提高全区党员干部廉洁自律意识。 | 强化廉政教育宣传,提高全区党员干部廉洁自律意识。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本指标 | ||||
社会成本指标 | |||||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | 开展纪法宣教活动场次 | ≥11次 | ||
质量指标 | 纪法宣教覆盖率 | 100% | |||
时效指标 | 资金及时拨付率 | 100% | |||
效益指标 |
经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | 纪法舆情处置率 | ≥100% | |||
生态效益指标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | ||||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位:万元
二级项目名称 | 巡察办专项经费 | ||||
对应一级项目名称 | 专项经费 | 项目主管部门 | |||
项目属性 | 持续性项目口 | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目口 | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口 | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||
项目立项依据 | |||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 15万元 | 项目当年预算 | 15万元 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2024年预算15万元,实际安排15万元,2025年预算无变动。 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 15万元 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 15万元 | ||||
其中:申请当年资金 | 15万元 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
审计服务 | 巡察审计 | 商品及服务支出 | 15万元 | 巡察工作需要 | |
合计 | 15万元 | ||||
支出功能类 科目 | 类 : | 款 : | 项 : | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
审计服务 | 1年 | 15万元 | |||
合计 | 15万元 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
在区委领导下组织开展巡察工作,充分发挥巡察利剑作用。 | 强化巡察干部建设,提高干部履职能力;保证区委巡察机构正常运转。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本指标 | 机关运转各项经费 | 100% | ||
社会成本指标 | |||||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | 开展干部业务培训次数 | ≥3次 | ||
质量指标 | 干部队伍建设覆盖率 | 100% | |||
时效指标 | 资金及时拨付率 | 100% | |||
效益指标 |
经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | |||||
生态效益指标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | ||||
第四部分:名词解释
(一)财政拨款(补助):指区级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)其他收入:指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(八)行政运行(项):指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
第五部分:其他需要说明的情况
2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故政府性基金预算支出表无数据,与上年一致。
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