黄石市第十八中学2025年部门预算公开
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门2025年部门预算表
一、收入支出预算总表(表1)
二、收入预算表(表2)
三、支出预算表(表3)
四、财政拨款收入支出预算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、政府性基金预算支出表(表9)
第三部分:部门2025年部门预算情况说明
一、2025年财政拨款收入支出情况说明
二、预算收支增减变化说明
三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
四、政府采购安排情况说明
五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
六、国有资产占有情况说明
七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第五部分:其他需要说明的情况
黄石市第十八中学2025年部门预算公开
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
1.政府依法举办的社会公益性、全额拨款事业单位。全面贯彻国家教育方针,培养学生的创新精神与实践能力,使之成为社会主义事业的建设者和接班人。
2.负责黄石港区部分义务教育阶段学生教育教学工作。
二、部门预算单位构成
黄石市第十八中学现有6个职能部门:行办、党办、教务处、教科处、总务处、德育处。
2025年学校核定编制数为72人,均为专业技术岗。
第二部分: 部门2025年部门预算表
表一
黄石市第十八中学2025年收支预算总表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 17424149 | 一般公共服务 | 17424149 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 17424149 | 公共安全 | 0 |
政府性基金预算财政拨款 | 0 | 教育 | 17424149 |
事业收入 | 0 | 科学技术 | 0 |
事业单位经营收入 | 0 | 文化体育与传媒 | 0 |
上级补助收入 | 0 | 社会保障和就业 | 0 |
附属单位上缴收入 | 0 | 医疗卫生 | 0 |
其他收入 | 0 | 节能环保 | 0 |
城乡社区事务 | 0 | ||
农林水事务 | 0 | ||
交通运输 | 0 | ||
资源勘探电力信息等事务 | 0 | ||
商业服务业等事务 | 0 | ||
国土资源气象等事务 | 0 | ||
粮油物资管理事务 | 0 | ||
其他支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 17424149 | 本年支出合计 | 17424149 |
上年结余(转) | 0 | 结转下年 | 0 |
动用事业基金 | 0 | 0 | |
收入总计 | 17424149 | 支出总计 | 17424149 |
表二
黄石市第十八中学2025年收入预算总表 | |
单位:元 | |
收 入 | |
项 目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 17424149 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 17424149 |
政府性基金预算财政拨款 | 0 |
事业收入 | 0 |
事业单位经营收入 | 0 |
上级补助收入 | 0 |
附属单位上缴收入 | 0 |
其他收入 | 0 |
本年收入合计 | 17424149 |
上年结余(转) | 0 |
动用事业基金 | 0 |
收入总计 | 17424149 |
表三
黄石市第十八中学2025年支出预算总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |
合计 | 17424149 | 13908406 | 3515743 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 一般公共服务支出 | 17424149 | 13908406 | 3515743 | |||
20106 | 财政事务 | 17424149 | 13908406 | 3515743 | |||
2010601 | 行政运行 | 17424149 | 13908406 | 3515743 |
表四
黄石市第十八中学2025年财政拨款收支预算总表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 17424149 | 一般公共服务 | 17424149 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 17424149 | 公共安全 | 0 |
政府性基金预算财政拨款 | 0 | 教育 | 17424149 |
科学技术 | 0 | ||
文化体育与传媒 | 0 | ||
社会保障和就业 | 0 | ||
医疗卫生 | 0 | ||
节能环保 | 0 | ||
城乡社区事务 | 0 | ||
农林水事务 | 0 | ||
交通运输 | 0 | ||
资源勘探电力信息等事务 | 0 | ||
商业服务业等事务 | 0 | ||
国土资源气象等事务 | 0 | ||
粮油物资管理事务 | 0 | ||
其他支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 17424149 | 本年支出合计 | 17424149 |
上年结余(转) | 0 | 结转下年 | 0 |
收入总计 | 17424149 | 支出总计 | 17424149 |
表五
黄石市第十八中学2025年一般公共预算支出表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 17424149 | 13908406 | 3515743 | |
201 | 一般公共服务支出 | 17424149 | 13908406 | 3515743 |
20106 | 财政事务 | 17424149 | 13908406 | 3515743 |
2010601 | 行政运行 | 17424149 | 13908406 | 3515743 |
表六
黄石市第十八中学2025年一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 13908406 | 13555341 | 353065 | |
301 | 工资福利支出 | 13288929 | 13288929 | |
30101 | 基本工资 | 3650868 | 3650868 | |
30102 | 津贴补贴 | 547661 | 547661 | |
30103 | 奖金 | 3109032 | 3109032 | |
30107 | 绩效工资 | 1818492 | 1818492 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1877043 | 1877043 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1190707 | 1190707 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | |||
30113 | 住房公积金 | 1095126 | 1095126 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 353065 | 353065 | |
30201 | 办公费 | 170544 | 170544 | |
30202 | 印刷费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30228 | 工会经费 | 182521 | 182521 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭补助 | 266412 | 266412 | |
30307 | 医疗费补助 | 266412 | 266412 |
表七
黄石市第十八中学2025年财政拨款“三公”经费支出表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 0 |
因公出国(境)费 | 0 |
公务接待费 | 0 |
公务用车购置及运行费 | 0 |
其中:公务用车运行维护费 | 0 |
公务用车购置费 | 0 |
表八
黄石市第十八中学2025年政府性基金预算支出表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
0 | 0 | 0 | ||
说明:本单位无政府性基金预算。
第三部分:部门2025年部门预算情况说明
一、2025年财政拨款收入支出情况说明
2025年初预算总收入17424149元,其中财政拨款收入17424149元,占预算收入100%。
2025年初预算支出17424149元,其中基本支出13908406元,占比79.82%,项目支出3515743元,占比20.18%。
二、预算收支增减变化说明
(一)收入预算
本单位2025年财政拨款预算收入17424149元,比2024年预算收入13564528元增加3859621元。增加原因为2025将项目支出3515743元纳入预算管理。
(二)支出预算
本单位2025年预算支出合计17424149元,较2024年预算支出13564528元增加3859621元,增加原因为2025将项目支出3515743元纳入预算管理。其中:工资福利支出增加334055元,商品服务支出增加9823元,专项经费增加3515743元。
三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
1、办公费中办公用品费按年人均200元计算,报刊资料费按县级年人均800元计算,其他人员按年人均300元计算。
2、印刷费按年人均700元标准计算,人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。
3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。
4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元,办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴,具体标准按照市相关政策执行。
5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算,人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》,公务员按职级标准(1040元、940元、650元、550元、450元)列入公务员公车改革补贴。
6、差旅费县级干部按年人均4000元,其他干部按年人均1000元计算。
7、物业管理补贴,具体标准按照市相关政策执行。
8、维修(维护)费按年人均100元标准计算,在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。
9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。
10、培训(职工教育)费按工资额的1.5%计算,工会经费按工资总额的2%计算,福利费按工资额的2.5%计算。
11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排
项目 | 人数 | 人均标准 | 金额 |
二、商品和服务支出 | 72 | 4904 | 353065 |
办公费 | 72 | 170544 | |
日常办公用品费 | 1672 | 102 | 170544 |
报刊资料费 | |||
县团级 | 0 | 0 | |
一般人员 | 0 | 0 | |
印刷费 | 0 | 0 | |
水费 | 0 | 0 | |
电费 | 0 | 0 | |
邮电费 | 0 | ||
一般邮政费 | 0 | 0 | |
办公电话费 | 0 | 0 | |
公务通讯补贴 | |||
物业管理补贴 | |||
交通费 | |||
机动车(交通)费用 | |||
交通补贴 | |||
公务员公车改革补贴 | |||
差旅费 | 0 | ||
县团级 | 0 | 0 | 0 |
一般人员 | 0 | 0 | |
出国费 | 0 | ||
维修(护)费 | 0 | 0 | |
租赁(房屋设备网络)费 | 0 | ||
会议费 | 0 | ||
培训(职工教育)费 | 1.5% | 0 | |
招待费 | 0 | ||
劳务费 | 0 | ||
工会经费 | 9126053 | 2.0% | 182521 |
福利费 | 2.5% | ||
其他商品和服务支出 |
四、政府采购安排情况说明
2025年度本单位暂无政府采购预算,由我区政府采购统筹安排。
五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,与2024年预算一致,无增减情况。其中:
1、因公出国(境)经费预算0万元,与2024年预算一致,无增减情况。由于因公出国(境)计划审定晚于部门预算编制,因此,因公出国(境)经费预算为零,在实际执行中根据计划据实调整。
2、务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费0万元;无增减情况。
3、公务接待费预算0万元,与2024预算一致,无增减情况。
我校将切实贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩“三公”经费的支出,做到厉行节约。
六、国有资产占有情况说明
截至2025年初,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
(一)绩效工作开展情况
一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2022年度机关预算支出进行了绩效自评,支出绩效情况较为理想,基本达到了设定的绩效目标。
二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标的实现。
三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。
(二)重点项目预算绩效目标表
2025年项目支出绩效目标申报表 | ||||||
申报单位(盖章):黄石市第十八中学 | 单位:万元 | |||||
二级项目名称 | 2025年退休老师统筹待遇经费 | |||||
对应一级项目名称 | 2025年退休老师统筹待遇经费 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | |||
项目属性 | 持续性项目■ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目■ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | |||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | |||
项目立项依据 | 根据文件要求,退休教师统筹待遇保障 | |||||
项目实施方案 | ||||||
项目总预算 | 82.15 | 项目当年预算 | 82.15 | |||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2023退休教师统筹待遇66万,2024退休教师统筹待遇63.6万 | |||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | ||||
合计 | 82.15 | |||||
一般公共预算财政拨款 | ||||||
其中:申请当年资金 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
财政专户管理资金(教育收费) | ||||||
单位资金 | ||||||
其中:使用上年度财政拨款结余 | ||||||
项目支出明细测算 | ||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |
支付退休教师统筹待遇经费 | 82.15 | 15500*53*1=82.15万元 | ||||
合计 | ||||||
支出功能类科目 | 类:教育支出 | 款:普通教育 | 项:初中教育 | |||
项目采购 | ||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||
合计 | ||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||
保证我校工会老龄工作有序进行,提高退休教师生活质量。 | 及时拨付退休教师统筹待遇,确保退休教师生活质量 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 政策性补贴 | 基本保障 | |||
社会成本指标 | 爱益退休教师数 | 53人次 | ||||
生态环境成本指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | |||||
质量指标 | 关爱退休教师 | 形成合力 | ||||
时效指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | ||||||
生态效益指标 | ||||||
满意度指标 | 具体指标 | 师生满意度 | 99% | |||
2025年项目支出绩效目标申报表 | ||||||
申报单位(盖章):黄石市第十八中学 | 单位:万元 | |||||
二级项目名称 | 2025年退休教师工会福利待遇经费 | |||||
对应一级项目名称 | 2025年退休教师工会福利待遇经费 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | |||
项目属性 | 持续性项目■ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目■ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | |||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | |||
项目立项依据 | 根据文件要求,退休教师工会福利专项保障 | |||||
项目实施方案 | ||||||
项目总预算 | 5.3 | 项目当年预算 | 5.3 | |||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2023退休教师工会福利5.5万,2024退休教师工会福利5.5万(未下达) | |||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | ||||
合计 | 5.3 | |||||
一般公共预算财政拨款 | ||||||
其中:申请当年资金 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
财政专户管理资金(教育收费) | ||||||
单位资金 | ||||||
其中:使用上年度财政拨款结余 | ||||||
项目支出明细测算 | ||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |
支付退休教师工会福利待遇经费 | 5.3 | 1000*53=5.3万元 | ||||
合计 | ||||||
支出功能类科目 | 类:教育支出 | 款:普通教育 | 项:初中教育 | |||
项目采购 | ||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||
合计 | ||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||
保证我校工会老龄工作有序进行,提高退休教师生活质量。 | 及时拨付退休教师工会福利费,确保退休教师生活质量 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 政策性补贴 | 基本保障 | |||
社会成本指标 | 爱益退休教师数 | 53人次 | ||||
生态环境成本指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | |||||
质量指标 | 关爱退休教师 | 形成合力 | ||||
时效指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | ||||||
生态效益指标 | ||||||
满意度指标 | 具体指标 | 师生满意度 | 99% | |||
2025年项目支出绩效目标申报表 | |||||||
申报单位(盖章):黄石市第十八中学 | 单位:万元 | ||||||
二级项目名称 | 2025年生均经费 | ||||||
对应一级项目名称 | 2025年生均经费 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | ||||
项目属性 | 持续性项目■ | 新增项目□ | |||||
项目分类 | 常年性项目■ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | ||||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | ||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||||
项目立项依据 | 根据当年文件要求,学校生均经费专项保障 | ||||||
项目实施方案 | |||||||
项目总预算 | 140.8 | 项目当年预算 | 140.8 | ||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2023生均经费137.96万,2024生均经费140.8万 | ||||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||||
合计 | 140.8 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | |||||||
其中:申请当年资金 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||||
单位资金 | |||||||
其中:使用上年度财政拨款结余 | |||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
2025年生均经费 | 140.8 | 按每生940元测算 | |||||
支出功能类科目 | 类:教育支出 | 款:普通教育 | 项:初中教育 | ||||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
合计 | |||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||||
保证我校管理出效益,提高教育教学工作,培养教师师资队伍、提高基本建设投入、确保学生学习质量 | 及时拨付生均经费,确保学校各项工作推进,保证学生健康成长 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 基本教学质量 | 稳中提升 | ||||
社会成本指标 | 爱益学生数 | 1693 | |||||
生态环境成本指标 | 学生升学率 | 保障落实 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 队伍建设 | 素质增加 | ||||
质量指标 | 教师培训、研修 | 100人次 | |||||
团队合作核心素养 | 共赢共提高 | ||||||
时效指标 | 目标进度 | 按时完成 | |||||
验收通过率 | 99% | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 数字化赋能教学 | 全面履盖 | ||||
社会效益指标 | 校园安全保障 | 落实到位 | |||||
生态效益指标 | 服务水平 | 有效提升 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 师生满意度 | 100% | ||||
2025年项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
申报单位(盖章):黄石市第十八中学 | 单位:万元 | |||||||
二级项目名称 | 2025年校方责任险 | |||||||
对应一级项目名称 | 2025年校责任险 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | |||||
项目属性 | 持续性项目■ | 新增项目□ | ||||||
项目分类 | 常年性项目■ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | |||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | |||||
项目立项依据 | 根据当年文件要求,校园方责任险专项保障 | |||||||
项目实施方案 | ||||||||
项目总预算 | 2.34 | 项目当年预算 | 2.34 | |||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2023校园方责任险2.34万,2024校园方责任险2.34万 | |||||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | ||||||
合计 | 2.34 | |||||||
一般公共预算财政拨款 | ||||||||
其中:申请当年资金 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
财政专户管理资金(教育收费) | ||||||||
单位资金 | ||||||||
其中:使用上年度财政拨款结余 | ||||||||
项目支出明细测算 | ||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||
支付校方责任险经费 | 2.34 | 按每生14元测算 | ||||||
合计 | ||||||||
支出功能类科目 | 类:教育支出 | 款:普通教育 | 项:初中教育 | |||||
项目采购 | ||||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||||
合计 | ||||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
保证我校教育教学工作有序进行,提高学校责任安全,确保教育均衡发展 | 及时拨付校园方责任经费,确保学校责任工作的落实,保障我校师生的安全 | |||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | |||||||
社会成本指标 | 爱益学生数 | 1693人 | ||||||
生态环境成本指标 | 学生安全 | 保障落实 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 投入比重 | 逐年增加 | |||||
质量指标 | 家校周边安全 | 互利互助 | ||||||
时效指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 校园安全保障 | 落实到位 | ||||||
生态效益指标 | ||||||||
满意度指标 | 具体指标 | 师生满意度 | 99% | |||||
2025年项目支出绩效目标申报表 | |||||||
申报单位(盖章):黄石市第十八中学 | 单位:万元 | ||||||
二级项目名称 | 2025年专职安保经费 | ||||||
对应一级项目名称 | 2025年专职安保经费 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | ||||
项目属性 | 持续性项目■ | 新增项目□ | |||||
项目分类 | 常年性项目■ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | ||||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | ||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||||
项目立项依据 | 根据当年文件要求,中小学专职安保经费保障 | ||||||
项目实施方案 | |||||||
项目总预算 | 8 | 项目当年预算 | 8 | ||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2022中小学专职安保经费10万,2023中小学专职安保经费10万 | ||||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||||
合计 | 8 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | |||||||
其中:申请当年资金 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||||
单位资金 | |||||||
其中:使用上年度财政拨款结余 | |||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
支付专职保安工资 | 8 | 4*20000*1=8 | |||||
合计 | |||||||
支出功能类科目 | 类:教育支出 | 款:普通教育 | 项:初中教育 | ||||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
合计 | |||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||||
保证我校教育教学工作有序进行,提高学校安全保障,确保教育均衡发展 | 及时拨付安保经费,确保安保人员工作的圆满,保障我校校园安全的落实 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | ||||||
社会成本指标 | 爱益学生数 | 1693人 | |||||
生态环境成本指标 | 学生安全 | 保障落实 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 投入比重 | 逐年增加 | ||||
质量指标 | 家校周边安全 | 互利互助 | |||||
时效指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 校园安全保障 | 落实到位 | |||||
生态效益指标 | |||||||
满意度指标 | 具体指标 | 师生满意度 | 99% | ||||
2025年项目支出绩效目标申报表 | ||||||
申报单位(盖章):黄石市第十八中学 | 单位:万元 | |||||
二级项目名称 | 2025年聘用教师经费 | |||||
对应一级项目名称 | 2025年聘用教师经费 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | |||
项目属性 | 持续性项目■ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目■ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | |||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | |||
项目立项依据 | 根据当年文件要求,聘用教师经费专项保障 | |||||
项目实施方案 | ||||||
项目总预算 | 53.71 | 项目当年预算 | 53.71 | |||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2023聘用教师经费45.1万,2024聘用教师经费53.71万 | |||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | ||||
合计 | 53.71 | |||||
一般公共预算财政拨款 | ||||||
其中:申请当年资金 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
财政专户管理资金(教育收费) | ||||||
单位资金 | ||||||
其中:使用上年度财政拨款结余 | ||||||
项目支出明细测算 | ||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |
支付聘用教师工资 | 53.71 | 按聘用老师22人测算,其中单位五险一金,工资福利等53.71万 | ||||
合计 | ||||||
支出功能类科目 | 类:教育支出 | 款:普通教育 | 项:初中教育 | |||
项目采购 | ||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||
合计 | ||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||
保证我校教育教学工作有序进行,提高教师质量,确保教育均衡发展 | 及时拨付教师公开招聘经费,确保教师招聘工作的圆满,保障我校教师队伍的完善 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 基本教学质量 | 稳中提升 | |||
社会成本指标 | 爱益学生数 | 1693 | ||||
生态环境成本指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 队伍建设 | 素质增加 | |||
质量指标 | ||||||
时效指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | ||||||
生态效益指标 | 服务水平 | 有效提升 | ||||
满意度指标 | 具体指标 | 师生满意度 | 99% | |||
2025年项目支出绩效目标申报表 | ||||||
申报单位(盖章):黄石市第十八中学 | 单位:万元 | |||||
二级项目名称 | 2025年优秀聘用教师经费 | |||||
对应一级项目名称 | 2025年优秀聘用教师经费 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | |||
项目属性 | 持续性项目■ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目■ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | |||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | |||
项目立项依据 | 根据当年文件要求,优秀编外聘用教师经费保障 | |||||
项目实施方案 | ||||||
项目总预算 | 8.21 | 项目当年预算 | 8.21 | |||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2023优秀编外教师经费8.21万,2024优秀编外教师经费8.21万 | |||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | ||||
合计 | 8.21 | |||||
一般公共预算财政拨款 | ||||||
其中:申请当年资金 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
财政专户管理资金(教育收费) | ||||||
单位资金 | ||||||
其中:使用上年度财政拨款结余 | ||||||
项目支出明细测算 | ||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |
支付优秀聘用教师工资 | 8.21 | 1*8.21*1=8.21万元 | ||||
合计 | ||||||
支出功能类科目 | 类:教育支出 | 款:普通教育 | 项:初中教育 | |||
项目采购 | ||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||
合计 | ||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||
保证我校教育教学工作有序进行,提高教师质量,确保教育均衡发展 | 及时拨付教师公开招聘经费,确保教师招聘工作的圆满,保障我校教师队伍的完善 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 基本教学质量 | 稳中提升 | |||
社会成本指标 | 爱益学生数 | 1693 | ||||
生态环境成本指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 队伍建设 | 素质增加 | |||
质量指标 | ||||||
时效指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | ||||||
生态效益指标 | 服务水平 | 有效提升 | ||||
满意度指标 | 具体指标 | 师生满意度 | 99% | |||
2025年项目支出绩效目标申报表 | |||||||
申报单位(盖章):黄石市第十八中学 | 单位:万元 | ||||||
二级项目名称 | 十八中操场升级改造 | ||||||
对应一级项目名称 | 十八中操场升级改造 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | ||||
项目属性 | 持续性项目■ | 新增项目□ | |||||
项目分类 | 常年性项目■ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | ||||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | ||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||||
项目立项依据 | 根据当年文件要求,十八中操场升级改造专项保障 | ||||||
项目实施方案 | |||||||
项目总预算 | 51.07 | 项目当年预算 | 51.07 | ||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2023年十八中操场升级改造0万元,2024年十八中操场升级改造42.7万 | ||||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||||
合计 | 51.07 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | |||||||
其中:申请当年资金 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||||
单位资金 | |||||||
其中:使用上年度财政拨款结余 | |||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
十八中操场升级改造 | 51.07 | 根据文件 | |||||
合计 | |||||||
支出功能类科目 | 类:教育支出 | 款:普通教育 | 项:初中教育 | ||||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
合计 | |||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||||
保证我校教育教学工作有序进行,提高学校责任安全,确保教育均衡发展 | 及时拨付校园方责任经费,确保学校责任工作的落实,保障我校师生的安全 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | ||||||
社会成本指标 | 爱益学生数 | 1693人 | |||||
生态环境成本指标 | 学生安全 | 保障落实 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 投入比重 | 逐年增加 | ||||
质量指标 | 家校周边安全 | 互利互助 | |||||
时效指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 校园安全保障 | 落实到位 | |||||
生态效益指标 | |||||||
满意度指标 | 具体指标 | 师生满意度 | 99% | ||||
第四部分:名词解释
(一)财政拨款(补助):指区级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)其他收入:指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(八)行政运行(项):指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
第五部分:其他需要说明的情况
2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故政府性基金预算支出表无数据,与上年一致。
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