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黄石港区民政局2025年部门预算公开
发布时间:2025-01-08 来源:区统计局
黄石港区民政2025年部门预算公开

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门2025年部门预算表
一、收入支出预算总表(表1
二、收入预算表(表2
三、支出预算表(表3
四、财政拨款收入支出预算总表(表4
五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7
八、政府性基金预算支出情况表(表8

第三部分:部门2025年部门预算情况说明

一、2025年财政拨款收入支出情况说明

二、预算收支增减变化说明

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

六、国有资产占有情况说明

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分:名词解释

第五部分:其他需要说明的情况


黄石港区民政局2025年部门预算公开

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

黄石港区民政局主要职能是代表区人民政府承担社会救济、社区建设、社会事务(含婚姻登记、殡葬改革、民间组织、老龄工作、孤儿领养、地名区划、救灾)的管理和服务。

二、部门预算单位构成

黄石港区民政局是隶属于黄石港区人民政府的职能部门。内设办公室、低保中心、婚姻登记处2个事业单位。编制人数共计8人,其中国家行政编2人,事业编6人;年末实有人数8人,行政编2人,事业编6人。

第二部分: 部门2025年部门预算表   

表一

黄石港区民政2025年收支预算总表

                                                         单位:元

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

28483836

一般公共服务

0

其中:一般公共预算财政拨款

28483836

公共安全

0

政府性基金预算财政拨款

0

教育

0

事业收入

0

科学技术

0

事业单位经营收入

0

文化体育与传媒

0

上级补助收入

0

社会保障和就业

28483836

附属单位上缴收入

0

医疗卫生

0

其他收入

0

节能环保

0



城乡社区事务

0



农林水事务

0



交通运输

0



资源勘探电力信息等事务

0



商业服务业等事务

0



国土资源气象等事务

0



应急管理事务

0



其他支出






本年收入合计

28483836

本年支出合计

28483836

上年结余(转)

0

结转下年

0

动用事业基金

0



收入总计

28483836

支出总计

28483836

表二

黄石港区民政局2025年收入预算总表

单位:元

  收

预算数

  财政拨款收入

28483836

  其中:一般公共预算财政拨款

28483836

  政府性基金预算财政拨款

0

  事业收入

0

  事业单位经营收入

0

  上级补助收入

0

  附属单位上缴收入

0

  其他收入

0



  本年收入合计

28483836

  上年结余(转)

0

  动用事业基金

0

  收入总计

28483836

表三

黄石港区民政局2025年支出预算总表

单位:元

功能分类科目

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出


 合计

28483836

2070396

26413440

0

0

  0

2010301

行政运行

850000

    0

850000

0

0

0

2080201

行政运行

2070396

2070396

0

0

  0

  0

2080202

一般行政管理事务

458400

    0

458400

0

0

0

2080299

其他民政管理事务支出

696240

    0

696240

0

0

0

2081002

老年福利

88800

    0

88800

0

0

0

2081006

养老服务

1300000

    0

1300000

0

0

0

2081107

残疾人生活和护理补贴

2700000

    0

2700000

0

0

0

2081901

城市最低生活保障金支出

17920000

    0

17920000

0

0

0

2100199

其他卫生健康管理事务支出

2400000

    0

2400000

0

0

0

表四

黄石港区民政局2025年财政拨款收支预算总表

                                                                单位:元

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

28483836

一般公共服务

0

其中:一般公共预算财政拨款

28483836

 公共安全

0

政府性基金预算财政拨款

0

 教育

0



 科学技术

0



 文化体育与传媒

0



 社会保障和就业

28483836



 医疗卫生

0



 节能环保

0



 城乡社区事务

0



 农林水事务

0



 交通运输

0



资源勘探电力信息等事务

0



 商业服务业等事务

0



国土资源气象等事务

0



 粮油物资管理事务

0



 其他支出

0





  本年收入合计

28483836

本年支出合计

28483836

  上年结余(转)

0

  结转下年

0





  收入总计

28483836

  支出总计

28483836

表五

黄石港区民政局2025年一般公共预算支出表

                                                              单位:元

功能分类科目


其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计

28483836

2070396

26413440

2010301

行政运行

850000

    0

850000

2080201

行政运行

2070396

2070396

0

2080202

一般行政管理事务

458400

    0

458400

2080299

其他民政管理事务支出

696240

    0

696240

2081002

老年福利

88800

    0

88800

2081006

养老服务

1300000

    0

1300000

2081107

残疾人生活和护理补贴

2700000

    0

2700000

2081901

城市最低生活保障金支出

17920000

    0

17920000

2100199

其他卫生健康管理事务支出

2400000

    0

2400000

表六

黄石港区民政局2024年一般公共预算基本支出表

                                                              单位:元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

2070396

1973704

96692

301

工资福利支出

1973704

1973704


30101

基本工资

379068

379068


30102

津贴补贴

138875

138875


30103

奖金

410651

410651


30107

绩效工资

145488

145488


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

134747

134747


30109

职业年金缴费

67374

67374


30111

公务员医疗补助缴费

140111

140111


30112

其他社会保障缴费




30113

住房公积金

128890

128890


30199

其他工资福利支出

414500

414500


302

商品和服务支出

96692


96692

30201

办公费

2800


2800

30202

印刷费

3920


3920

30205

水费

280


280

30206

电费

5712


5712

30207

邮电费

5264


5264

30209

物业管理费

0


0

30211

差旅费

5600


5600

30213

维修(护)费

560


560

30215

会议费

0


0

30216

培训费

11278


11278

30217

公务接待费

10500


10500

30228

工会经费

21482


21482

30229

福利费

18796


18796

30231

公务用车运行维护费

0


0

30239

其他交通费

0


0

30299

其他商品和服务支出

10500


10500

303

对个人和家庭补助

14001

14001


30307

医疗费补助

14001

14001


表七

  黄石港区民政局2025年财政拨款“三公”经费支出表

                                                            单位:元

项目

预算数

合计


  因公出国(境)费

0

  公务接待费

0

  公务用车购置及运行费

0

  其中:公务用车运行维护费

0

  公务用车购置费

0

表八

黄石港区民政局2025年政府性基金预算支出表

                                                            单位:元

功能分类科目

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

0   

   0

   0

   0

   0






第三部分:部门2025年部门预算情况说明

一、2025年财政拨款收入支出情况说明

2025年初预算总收入28483836元,其中财政拨款收入28483836元,占预算收入100%。

2025年初预算支出28483836元,其中基本支出2070396元,占比7.27%,项目支出26413440元,占比92.73%。

二、预算收支增减变化说明

(一)收入预算

本单位2025年财政拨款预算收入28483836元,2024年预算收入增加26161809元。增加原因:2024年度本单位工资提标,按新标准列入预算发生增加,另增加了项目预算资金

(二)支出预算

本单位2025年预算支出合计28483836元,较2024年预算支出增加26161809元,增加原因:2024年度本单位工资提标,按新标准列入预算发生增加,另增加了项目预算资金。其中:工资福利支出1973704元,商品服务支出96692元,专项经费26413440元。

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

1、办公费中办公用品费按年人均200元计算,报刊资料费按县级年人均800元计算,其他人员按年人均300元计算。

2、印刷费按年人均700元标准计算,人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。

3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。

4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元,办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴,具体标准按照市相关政策执行。

5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算,人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》,公务员按职级标准(1040元、940元、650元、550元、450元)列入公务员公车改革补贴。

6、差旅费县级干部按年人均4000元,其他干部按年人均1000元计算。

7、物业管理补贴,具体标准按照市相关政策执行。

8、维修(维护)费按年人均100元标准计算,在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。

9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。

10、培训(职工教育)费按工资额的1.5%计算,工会经费按工资总额的2%计算,福利费按工资额的2.5%计算。

11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排

项目

人数

人均标准

金额

二、商品和服务支出

8

16116

128925

办公费

8


4000

   日常办公用品费

8

200

1600

   报刊资料费



2400

       县团级


800


       一般人员

8

300

2400

印刷费


700

5600

水费


50

400

电费


1020

8160

邮电费



7520

        一般邮政费


100

800

         办公电话费


840

6720

         公务通讯补贴




物业管理补贴




交通费




          机动车(交通)费用


22000


     交通补贴




     公务员公车改革补贴




差旅费



8000

     县团级


4000


     一般人员

8

1000

8000

出国费




维修(护)费


100

800

租赁(房屋设备网络)费




会议费




培训(职工教育)费

1074082

1.5%

16111

招待费



15000

劳务费




工会经费

1074082

2.0%

21482

福利费

  1074082

2.5%

26852

其他商品和服务支出



15000

四、政府采购安排情况说明

2025年度本单位暂无政府采购预算,由我区政府采购统筹安排。

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

2025“三公”经费预算0万元,与2024年预算一致,无增减情况。其中:

1、因公出国()经费预算0万元,与2024年预算一致,无增减情况。由于因公出国(境)计划审定晚于部门预算编制,因此,因公出国(境)经费预算为零,在实际执行中根据计划据实调整。

   2、公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费0万元;无增减情况。   

3、公务接待费预算0万元,与2024年预算一致,无增减情况。

区民政局将切实贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩“三公”经费的支出,做到厉行节约。

六、国有资产占有情况说明

截至2025年初,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

(一)绩效工作开展情况

一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2022年度机关预算支出进行了绩效自评,支出绩效情况较为理想,基本达到了设定的绩效目标。
    二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标的实现。
    三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

二)重点项目预算绩效目标表

2025年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章)                                                单位:万元

二级项目名称

残疾人两项补贴

对应一级项目名称

残疾人两项补贴

项目主管部

社会事务科

项目属性

持续性项目

新增项

项目分类

常年性项目

延续性项目

一次性项目口

项目类别

其他运转类口

特定目标类——本级支出项目口

特定目标类——  转移性支出项目

起始年度

2025

终止年度

长期

项目立项依据

鄂民政发【201545  黄民政发【20162

项目实施方案

  黄石市落实困难残疾人生活补贴和重度残疾护理补贴工作方案的通知

项目总预算

270万元

项目当年预算

270万元

项目前两年

预算安排、使用

情况及当年预

算变动情况

2022年残疾人两项补贴支出261万,2023年残疾人两项补贴支出260万,2024年残疾人两项补贴支出270万,促进残疾人事业发展,让广大残疾人更加幸福更加有尊严,生活更殷实。

项目资金来源

资金来源

金额

合计

    270

一般公共预算财政拨款

270

其中:申请当年资金

270

政府性基金预算财政拨款


财政专户管理资金(教育收费)


单位资金


其中:使用上年度财政拨款结转



项目支出明细测算

项目活动

活动内容 表述

支出经济分类科目

金额

测算依据及说明

备注

困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放

鄂民政发【2015】45号、黄民政发【2016】2号文件精神,对及时掌握残疾人办证率及享受低保对象数据,努力实现应享尽享、应退尽退,实施动态管理,切实做到不漏发、不超发。

残疾人生活和护理补贴

  

270

文件要求,对本辖区符合条件的服务对象发放重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴,发放标准为:重度残疾人护理补贴按每人每月100元;困难残疾人生活补贴按每人每月100元标准进行发放。


合计

270


支出功能类科目

208

11

07

项目采购

品名

数量

金额




合计



项目绩效目标

项目绩效目标

中期目标

年度目标

保障残疾人合法权益及享受政策保障

保障残疾人合法权益及享受政策保障

一级指标

二级指标

三级指标(指标内容)

指标值

备注

成本指标

经济成本指标










社会成本指标

以残疾人需求为导向,制定专项福利政策,不断提高残疾人保障水平及政策宣传率

98%











生态环境成本指标










产出指标

数量指标

困难残疾人、重度残疾人生活补贴全年发放人次

29095








质量指标

困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴覆盖率

98%








时效指标

困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放及时率

98%


困难残疾人、重度残疾人生活补贴每月按时发放

    10





效益指标

经济效益指










社会效益指

实行困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度,精准扶贫执行率

98%








生态效益指










满意度指标

具体指标

服务对象对残疾人两项补贴工作服务项目满意度

99%


第四部分:名词解释

(一)财政拨款(补助):指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
    (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
    (四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (六)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(八)行政运行(项):指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

第五部分:其他需要说明的情况

2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故政府性基金预算支出表无数据,与上年一致。


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