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黄石港区胜阳港街道2025年部门预算公开
发布时间:2025-01-08 来源:区统计局
黄石港区胜阳港街道2025年部门预算公开

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门2025年部门预算表
一、收入支出预算总表(表1
二、收入预算表(表2
三、支出预算表(表3
四、财政拨款收入支出预算总表(表4
五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7
八、政府性基金预算支出情况表(表8

第三部分:部门2025年部门预算情况说明

一、2024年财政拨款收入支出情况说明

二、预算收支增减变化说明

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

六、国有资产占有情况说明

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分:名词解释

第五部分:其他需要说明的情况


黄石港区胜阳港街道2025年部门预算公开

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实,对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。组织领导街道区域经济工作,制定街道经济发展规划,检查、督促各经济组织开展工作,负责街道财政预算和收支管理,进行财务审计和有关项目统计。制定社会治安综合治理规划并组织实施,加强外来人口管理,开展民事调解,保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益,保障辖区内政治稳定和社会安定。开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作,建设社会主义精神文明。开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作,兴办社会福利事业,发展社会福利生产。指导居民委员会工作,促进居民委员会建设,提高居民委员会自治能力,发挥居民委员会作用。参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项,做好为居民群众服务工作。

二、部门预算单位构成

内设机构:党政综合办、社会事务办、平安建设办、经济服务办、党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心我街道核定行政编15名,其中党政领导班子职数7名,事业编30名。目前现有机关在编42人,其中行政编11人,参公事业编4人,事业编27

第二部分: 部门2025年部门预算表   

表一

黄石港区胜阳港街道2025年收支预算总表

                                                         单位:元

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

18873146

一般公共服务

0

其中:一般公共预算财政拨款

18873146

公共安全

0

政府性基金预算财政拨款

0

教育

0

事业收入

0

科学技术

0

事业单位经营收入

0

文化体育与传媒

0

上级补助收入

0

社会保障和就业

0

附属单位上缴收入

0

医疗卫生

0

其他收入

0

节能环保

0



城乡社区事务

18873146



农林水事务

0



交通运输

0



资源勘探电力信息等事务

0



商业服务业等事务

0



国土资源气象等事务

0



应急管理事务

0



其他支出






本年收入合计

18873146

本年支出合计

18873146

上年结余(转)

0

结转下年

0

动用事业基金

0


0

收入总计

18873146

支出总计

18873146

表二

黄石港区胜阳港街道2025年收入预算总表

单位:元

  收

预算数

  财政拨款收入

18873146

  其中:一般公共预算财政拨款

18873146

  政府性基金预算财政拨款

0

  事业收入

0

  事业单位经营收入

0

  上级补助收入

0

  附属单位上缴收入

0

  其他收入

0



  本年收入合计

18873146

  上年结余(转)

0

  动用事业基金

0

  收入总计

18873146

表三

黄石港区胜阳港街道2025年支出预算总表

单位:元

功能分类科目

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出


  合计

18873146

14623146

4250000

0

0

0

212

城乡社区支出

18873146

14623146

4250000




21201

城乡社区管理事务

18873146

14623146

4250000




2120101

行政运行

18873146

14623146

4250000




表四

黄石港区胜阳港街道2025年财政拨款收支预算总表

                                                              单位:元

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

18873146

一般公共服务

0

其中:一般公共预算财政拨款

18873146

 公共安全

0

政府性基金预算财政拨款

0

 教育

0



 科学技术

0



 文化体育与传媒

0



 社会保障和就业

0



 医疗卫生

0



 节能环保

0



 城乡社区事务

18873146



 农林水事务

0



 交通运输

0



资源勘探电力信息等事务

0



 商业服务业等事务

0



国土资源气象等事务

0



 粮油物资管理事务

0



 其他支出

0





  本年收入合计

18873146

本年支出合计

18873146

  上年结余(转)

0

  结转下年

0





  收入总计

18873146

  支出总计

18873146

表五

黄石港区胜阳港街道2025年一般公共预算支出表

                                                              单位:元

功能分类科目


其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计

18873146

14623146

4250000

212

城乡社区支出

18873146

14623146

4250000

21201

城乡社区管理事务

18873146

14623146

4250000

2120101

行政运行

18873146

14623146

4250000

表六

黄石港区胜阳港街道2024年一般公共预算基本支出表

                                                              单位:元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

14623146

14147529

475617

301

工资福利支出

13518820

13518820


30101

基本工资

1472004

1472004


30102

津贴补贴

779484

779484


30103

奖金

2043524

2043524


30107

绩效工资

614940

614940


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

596867

596867


30109

职业年金缴费

298433

298433


30111

公务员医疗补助缴费

640814

640814


30112

其他社会保障缴费




30113

住房公积金

589194

589194


30199

其他工资福利支出

7072754

7072754


302

商品和服务支出

475617


475617

30201

办公费

21000


21000

30202

印刷费

29400


29400

30205

水费

2100


2100

30206

电费

42840


42840

30207

邮电费

39480


39480

30209

物业管理费




30211

差旅费

42000


42000

30213

维修(护)费

4200


4200

30215

会议费




30216

培训费

73649


73649

30217

公务接待费




30228

工会经费

98199


98199

30229

福利费

122749


122749

30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费




30299

其他商品和服务支出




303

对个人和家庭补助

39514

39514


30307

医疗费补助

39514

39514


表七

黄石港区胜阳港街道2025年财政拨款“三公”经费支出表

                                                            单位:元

项目

预算数

合计

0

  因公出国(境)费

0

  公务接待费

0

  公务用车购置及运行费

0

  其中:公务用车运行维护费

0

  公务用车购置费

0

表八

黄石港区胜阳港街道2025年政府性基金预算支出表

                                                            单位:元

功能分类科目

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出



0

0

0






第三部分:部门2025年部门预算情况说明

一、2025年财政拨款收入支出情况说明

2025初预算总收入18873146元,其中财政拨款收入18873146元,占预算收入100%。

2025年初预算支出18873146元,其中基本支出14623146元,占比77.48%,项目支出4250000元,占比22.52%。

二、预算收支增减变化说明

(一)收入预算

本单位2025年财政拨款预算收入18873146元,比2024年预算收入17267135增加1606011元。增加原因:项目支出经费增加,列入预算。

(二)支出预算

本单位2025年预算支出合计18873146元,较2024年预算支出17267135元增加1606011增加原因:项目支出经费增加,列入预算。其中:工资福利支出13518820元,商品服务支出475617元,专项经费4250000元。

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

1、办公费中办公用品费按年人均200元计算,报刊资料费按县级年人均800元计算,其他人员按年人均300元计算。

2、印刷费按年人均700元标准计算,人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。

3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。

4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元,办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴,具体标准按照市相关政策执行。

5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算,人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》,公务员按职级标准(1040元、940元、650元、550元、450元)列入公务员公车改革补贴。

6、差旅费县级干部按年人均4000元,其他干部按年人均1000元计算。

7、物业管理补贴,具体标准按照市相关政策执行。

8、维修(维护)费按年人均100元标准计算,在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。

9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。

10、培训(职工教育)费按工资额的1.5%计算,工会经费按工资总额的2%计算,福利费按工资额的2.5%计算。

11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排

项目

人数

人均标准

金额

二、商品和服务支出

42

11324

475617

办公费

42


21000

   日常办公用品费

42

200

8400

   报刊资料费



12600

       县团级


800

   0

       一般人员

42

300

12600

印刷费


700

29400

水费


50

2100

电费


1020

42840

邮电费



39480

        一般邮政费


100

4200

         办公电话费


840

35280

         公务通讯补贴




物业管理补贴




交通费




    机动车(交通)费用


22000

0

    交通补贴




    公务员公车改革补贴




差旅费



42000

     县团级


4000

0

     一般人员

42

1000

42000

出国费




维修(护)费


100

4200

租赁(房屋设备网络)费




会议费




培训(职工教育)费

4909952

1.5%

73649

招待费




劳务费




工会经费

4909952

2.0%

98199

福利费

4909952

2.5%

127749

其他商品和服务支出



0

四、政府采购安排情况说明

2025年度本单位暂无政府采购预算,由我区政府采购统筹安排。

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

2025“三公”经费预算0万元,与2024年预算一致,无增减情况。其中:

1、因公出国()经费预算0万元,与2024年预算一致,无增减情况。由于因公出国(境)计划审定晚于部门预算编制,因此,因公出国(境)经费预算为零,在实际执行中根据计划据实调整。

   2、公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费0万元;无增减情况。   

3、公务接待费预算0万元,与2024年预算一致,无增减情况。

黄石港区胜阳港街道将切实贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩“三公”经费的支出,做到厉行节约。

六、国有资产占有情况说明

截至2025年初,本部门共有0辆;单位价值50万元以上通用设备0(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

(一)绩效工作开展情况

一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2022年度机关预算支出进行了绩效自评,支出绩效情况较为理想,基本达到了设定的绩效目标。
二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标的实现。
三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

(二)重点项目预算绩效目标表

2025年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章)                                                单位:万元

                                             

二级项目名称

经济建设经费

对应一级项目名称

专项经费

项目主管 部门

黄石港区胜阳港街道办事处

项目属性

持续性项目R

新增项目口

项目分类

常年性项目R

延续性项目

一次性项目口

项目类别

其他运转类口

特定目标类——本级支出项目R

特定目标类——  转移性支出项目口

起始年度

2021年

终止年度


项目立项依据

街道经济建设活动支出

项目实施方案

保障街道辖区内及胜阳港商圈开展项目拉练及重大节日举办节会等活动正常开展

项目总预算

25

项目当年预算

25

项目前两年

预算安排、使用

情况及当年预

算变动情况

2023-2024年经济建设经费预算指标均为25万,主要用于街道辖区内开展经济建设及招商工作等费用,2023-2024年预算指标未下达;2025年经济建设相关费用预算为25万元

项目资金来源

资金来源

金额

合计

25

一般公共预算财政拨款

25

其中:申请当年资金

25

政府性基金预算财政拨款


财政专户管理资金(教育收费)


单位资金


其中:使用上年度财政拨款结转



项目支出明细测算

项目活动

活动内容 表述

支出经济分类科目

金额

测算依据及说明

备注

项目拉练

展板设计

行政运行

3



节会活动

服务费、租赁费、人员费用

行政运行

17



招商考察

差旅费

行政运行

5





















合计

25


支出功能类科目

城乡社区支出

城乡社区管理事务

行政运行

项目采购

品名

数量

金额










合计

0


项目绩效目标

项目绩效目标

中期目标

年度目标

保障辖区内经济建设工作正常开展

保障辖区内经济建设工作正常开展

一级指标

二级指标

三级指标(指标内容)

指标值

备注

成本指标

经济成本指标

有效控制辖区内企业成本

95%








社会成本指标













生态环境成本指标










产出指标

数量指标

保障企业每月收入效益平稳增长

95%








质量指标










时效指标










效益指标

经济效益指

有效激活商圈消费活力,增加居民消费能力

98%








社会效益指










生态效益指










满意度指标

具体指标

社会满意度

100%








2025年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章)                                                单位:万元

二级项目名称

基层治理经费

对应一级项目名称

专项经费

项目主管 部门

黄石港区胜阳港街道办事处

项目属性

持续性项目R

新增项目口

项目分类

常年性项目R

延续性项目

一次性项目口

项目类别

其他运转类口

特定目标类——本级支出项目R

特定目标类——  转移性支出项目口

起始年度

2021年

终止年度


项目立项依据

街道基层治理经费支出

项目实施方案

保障街道辖区内基层治理及平安建设相关工作正常开展

项目总预算

20

项目当年预算

20

项目前两年

预算安排、使用

情况及当年预

算变动情况

2023-2024年基层治理经费预算指标均为20万,主要用于街道辖区内维稳及平安建设工作等费用,2023年预算下达指标20万元,已使用完毕,2024年预算指标未下达;2025年基层治理相关费用预算为20万元

项目资金来源

资金来源

金额

合计

20

一般公共预算财政拨款

20

其中:申请当年资金

20

政府性基金预算财政拨款


财政专户管理资金(教育收费)


单位资金


其中:使用上年度财政拨款结转



项目支出明细测算

项目活动

活动内容 表述

支出经济分类科目

金额

测算依据及说明

备注

重点时期支出

专班人员出差、租车

行政运行

2



信访帮扶化解

信访协议

行政运行

5



平安建设宣传

法制宣传

行政运行

3



接访人员费用

差旅费

行政运行

10

2*5














合计

20


支出功能类科目

城乡社区支出

城乡社区管理事务

行政运行

项目采购

品名

数量

金额










合计

0


项目绩效目标

项目绩效目标

中期目标

年度目标

维护街道辖区内治安稳定

维护街道辖区内治安稳定

一级指标

二级指标

三级指标(指标内容)

指标值

备注

成本指标

经济成本指标










社会成本指标













生态环境成本指标










产出指标

数量指标










质量指标

确保两会等重要会议平稳召开

100%








时效指标

及时掌握重点人员实时情况

100%








效益指标

经济效益指










社会效益指

维护辖区内治安稳定

100%








生态效益指










满意度指标

具体指标

居民满意度

100%









第四部分:名词解释

(一)财政拨款(补助):指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
    (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
    (四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (六)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(八)行政运行(项):指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

第五部分:其他需要说明的情况

2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故政府性基金预算支出表无数据,与上年一致。


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