团黄石港区委2025年部门预算公开
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门2025年部门预算表
一、收入支出预算总表(表1)
二、收入预算表(表2)
三、支出预算表(表3)
四、财政拨款收入支出预算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、政府性基金预算支出表(表9)
第三部分:部门2025年部门预算情况说明
一、2024年财政拨款收入支出情况说明
二、预算收支增减变化说明
三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
四、政府采购安排情况说明
五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
六、国有资产占有情况说明
七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第五部分:其他需要说明的情况
团黄石港区委2025年部门预算公开
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
(一)领导全区共青团工作;负责区少先队工作委员会日常工作;指导全区青少年社会团体工作。
(二)负责青少年思想政治引领工作,承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务;指导并组织全区青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设;培养、选拔、表彰并推荐优秀青年,加强网上共青团工作,指导全区共青团用网、占网、建网。
(三)协助区委、区政府有关部门做好中小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。
(四)组织全区团员青年围绕中心、服务大局,在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用,完成区委、区政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。
(五)参与促进青少年发展和权益维护的规划、法规、政策措施的起草和实施工作,协助或受区委、区政府委托处理、协调与青少年权益相关的事务;负责区未成年人保护委员会和区综治委预防青少年违法犯罪工作领导小组的日常工作。
(六)负责全区团的建设,推进团的基层组织建设,扩大团组织有效覆盖面;协助党组织管理、选拔、培训团的干部,指导全区团员队伍建设,做好“推优”工作;指导全区青少年事务社会工作人才队伍建设。
(七)负责全区青年统战和民族团结工作;负责开展全区青少年对外友好交流活动,开展对全区青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。
(八)调查青年思想动态和青年工作状况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等问题,为区委、区政府决策提供依据。
(九)完成上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
共青团黄石港区委员会设有办公室,现有机关工作人员2人,其中在编2人(行政编2人)。班子成员0人,党员1人。
第二部分: 部门2025年部门预算表
表一
团黄石港区委2025年收支预算总表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 472287 | 一般公共服务 | 472287 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 472287 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
事业收入 | 科学技术 | ||
事业单位经营收入 | 文化体育与传媒 | ||
上级补助收入 | 社会保障和就业 | ||
附属单位上缴收入 | 医疗卫生 | ||
其他收入 | 节能环保 | ||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
应急管理事务 | |||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 472287 | 本年支出合计 | 472287 |
上年结余(转) | 结转下年 | ||
动用事业基金 | |||
收入总计 | 472287 | 支出总计 | 472287 |
表二
团黄石港区委2025年收入预算总表 | |
单位:元 | |
收 入 | |
项 目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 472287 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 472287 |
政府性基金预算财政拨款 | |
事业收入 | |
事业单位经营收入 | |
上级补助收入 | |
附属单位上缴收入 | |
其他收入 | |
本年收入合计 | 472287 |
上年结余(转) | |
动用事业基金 | |
收入总计 | 472287 |
表三
团黄石港区委2025年支出预算总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |
201 | 一般公共服务支出 | 472287 | 372287 | 100000 | |||
20129 | 群众团体事务 | 472287 | 372287 | 100000 | |||
2012901 | 行政运行 | 472287 | 372287 | 100000 | |||
表四
团黄石港区委2025年财政拨款收支预算总表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 472287 | 一般公共服务 | 472287 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 472287 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | |||
文化体育与传媒 | |||
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 472287 | 本年支出合计 | 472287 |
上年结余(转) | 结转下年 | ||
收入总计 | 472287 | 支出总计 | 472287 |
表五
团黄石港区委2025年一般公共预算支出表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 472287 | 372287 | 100000 |
20129 | 群众团体事务 | 472287 | 372287 | 100000 |
2012901 | 行政运行 | 472287 | 372287 | 100000 |
表六
团黄石港区委2024年一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | ||||
301 | 工资福利支出 | 321965 | 321965 | |
30101 | 基本工资 | 66852 | 66852 | |
30102 | 津贴补贴 | 73572 | ||
30103 | 奖金 | 106531 | ||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28523 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 14262 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3224 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | |||
30113 | 住房公积金 | 246955 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 27437 | ||
30201 | 办公费 | 1000 | ||
30202 | 印刷费 | 1400 | ||
30205 | 水费 | 100 | ||
30206 | 电费 | 2040 | ||
30207 | 邮电费 | 1880 | ||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 2000 | ||
30213 | 维修(护)费 | 200 | ||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 3704 | ||
30217 | 公务接待费 | 2000 | ||
30228 | 工会经费 | 43939 | ||
30229 | 福利费 | 6174 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2000 | ||
303 | 对个人和家庭补助 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
表七
团黄石港区委2025年财政拨款“三公”经费支出表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 2000 |
因公出国(境)费 | |
公务接待费 | 2000 |
公务用车购置及运行费 | |
其中:公务用车运行维护费 | |
公务用车购置费 | |
表八
团黄石港区委2025年政府性基金预算支出表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
0 | 0 | 0 | ||
第三部分:部门2025年部门预算情况说明
一、2025年财政拨款收入支出情况说明
2025年初预算总收入团黄石港区委472287元,其中财政拨款收入团黄石港区委472287元,占预算收入100%。
2025年初预算支出团黄石港区委472287元,其中基本支出团黄石港区委472287元,占比团黄石港区委100%,项目支出团黄石港区委472287元,占比团黄石港区委100%。
二、预算收支增减变化说明
(一)收入预算
本单位2025年财政拨款预算收入团黄石港区委472287元,比2024年预算收入减少团黄石港区委6749元。减少原因:财政拨款减少。
(二)支出预算
本单位2025年预算支出合计团黄石港区委472287元,较2024年预算支出减少团黄石港区委6749元,减少原因:财政拨款减少。其中:工资福利支出团黄石港区委321965元,商品服务支出团黄石港区委27437元,专项经费团黄石港区委100000元。
三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
1、办公费中办公用品费按年人均200元计算,报刊资料费按县级年人均800元计算,其他人员按年人均300元计算。
2、印刷费按年人均700元标准计算,人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。
3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。
4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元,办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴,具体标准按照市相关政策执行。
5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算,人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》,公务员按职级标准(1040元、940元、650元、550元、450元)列入公务员公车改革补贴。
6、差旅费县级干部按年人均4000元,其他干部按年人均1000元计算。
7、物业管理补贴,具体标准按照市相关政策执行。
8、维修(维护)费按年人均100元标准计算,在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。
9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。
10、培训(职工教育)费按工资额的1.5%计算,工会经费按工资总额的2%计算,福利费按工资额的2.5%计算。
11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排
项目 | 人数 | 人均标准 | 金额 |
二、商品和服务支出 | 2 | 13719 | 27437 |
办公费 | 2 | 1000 | |
日常办公用品费 | 2 | 200 | 400 |
报刊资料费 | 600 | ||
县团级 | 800 | ||
一般人员 | 2 | 300 | 600 |
印刷费 | 700 | 1400 | |
水费 | 50 | 100 | |
电费 | 1020 | 2040 | |
邮电费 | 1880 | ||
一般邮政费 | 100 | 200 | |
办公电话费 | 840 | 1680 | |
公务通讯补贴 | |||
物业管理补贴 | |||
交通费 | |||
机动车(交通)费用 | |||
交通补贴 | |||
公务员公车改革补贴 | |||
差旅费 | 2000 | ||
县团级 | 4000 | ||
一般人员 | 2 | 1000 | 2000 |
出国费 | |||
维修(护)费 | 100 | 200 | |
租赁(房屋设备网络)费 | |||
会议费 | |||
培训(职工教育)费 | 246955 | 1.5% | 3704 |
招待费 | 2000 | ||
劳务费 | |||
工会经费 | 246955 | 2.0% | 4939 |
福利费 | 246955 | 2.5% | 6174 |
其他商品和服务支出 | 2000 |
四、政府采购安排情况说明
2025年度本单位暂无政府采购预算,由我区政府采购统筹安排。
五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
2025年“三公”经费预算团黄石港区委0.2万元,与2024年预算一致,无增减情况。其中:
1、因公出国(境)经费预算团黄石港区委0万元,与2024年预算一致,无增减情况。由于因公出国(境)计划审定晚于部门预算编制,因此,因公出国(境)经费预算为零,在实际执行中根据计划据实调整。
2、公务用车购置及运行维护费团黄石港区委0万元,其中:公务用车购置费团黄石港区委万元,运行维护费团黄石港区委万元;无增减情况。
3、公务接待费预算团黄石港区委0.2万元,与2024年预算一致,无增减情况。
团黄石港区委将切实贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩“三公”经费的支出,做到厉行节约。
六、国有资产占有情况说明
截至2025年初,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
(一)绩效工作开展情况
一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2022年度机关预算支出进行了绩效自评,支出绩效情况较为理想,基本达到了设定的绩效目标。
二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标的实现。
三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。
(三)重点项目预算绩效目标表
第四部分:名词解释
(一)财政拨款(补助):指区级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)其他收入:指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(八)行政运行(项):指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
第五部分:其他需要说明的情况
2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故政府性基金预算支出表无数据,与上年一致。
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