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黄石港区委宣传部2023年部门预算公开
发布时间:2023-02-26 来源:区财政局

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门2023年部门预算表
一、收入支出预算总表(表1
二、收入预算表(表2
三、支出预算表(表3
四、财政拨款收入支出预算总表(表4
五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7
八、政府性基金预算支出情况表(表8
第三部分:部门2023年部门预算情况说明

一、2023年财政拨款收入支出情况说明

二、预算收支增减变化说明

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

六、国有资产占有情况说明

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分:名词解释


黄石港区委宣传部2023年部门预算公开

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

中共黄石港区委宣传部位于黄石市磁湖路180号,负责全区理论武装、意识形态、新闻舆论、文化文艺、文明建设等工作。

二、部门预算人员构成

现有工作人员11名,其中:行政编制4人,事业编制7人,长期聘用人员1名,临时聘用1人.

第二部分: 部门2023年部门预算表   

表一

黄石港区委宣传部2023年收支预算总表

                                                         单位:元

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

2850957

一般公共服务

2850957

其中:一般公共预算财政拨款

2850957

公共安全

0

政府性基金预算财政拨款

0

教育

0

事业收入

0

科学技术

0

事业单位经营收入

0

文化体育与传媒

0

上级补助收入

0

社会保障和就业

0

附属单位上缴收入

0

医疗卫生

0

其他收入

0

节能环保

0



城乡社区事务

0



农林水事务

0



交通运输

0



资源勘探电力信息等事务

0



商业服务业等事务

0



国土资源气象等事务

0



粮油物资管理事务

0



其他支出

0





本年收入合计

2850957

本年支出合计

2850957

上年结余(转)

0

结转下年

0

动用事业基金

0


0

收入总计

2850957

支出总计

2850957

表二

黄石港区委宣传部2023年收入预算总表

单位:元

  收

预算数

  财政拨款收入

 2850957

  其中:一般公共预算财政拨款

 2850957  

  政府性基金预算财政拨款

  0

  事业收入

  0

  事业单位经营收入

  0

  上级补助收入

  0

  附属单位上缴收入

  0

  其他收入

  0



  本年收入合计

2850957

  上年结余(转)

  0

  动用事业基金

  0

  收入总计

  2850957

表三

黄石港区委宣传部2023年支出预算总表

单位:元

功能分类科目

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出


  合计

2850957

2214957

636000

0

0

0

201

一般公共服务支出

2850957

2214957

636000




20131

党委办公厅(室)及相关机构

2850957

2214957

636000




2013101

  行政运行

2850957

2214957

636000




表四

黄石港区委宣传部2023年财政拨款收支预算总表

                                                                单位:元

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

2850957

一般公共服务

2850957

其中:一般公共预算财政拨款

2850957

 公共安全

0

    政府性基金预算财政拨款

0

 教育

0



 科学技术

0



 文化体育与传媒

0



 社会保障和就业

0



 医疗卫生

0



 节能环保

0



 城乡社区事务

0



 农林水事务

0



 交通运输

0



 资源勘探电力信息等事务

0



 商业服务业等事务

0



 国土资源气象等事务

0



 粮油物资管理事务

0



 其他支出

0





  本年收入合计

2850957

  本年支出合计

2850957

  上年结余(转)

0

  结转下年

0





  收入总计

2850957

  支出总计

2850957

表五

 黄石港区委宣传部2023年一般公共预算支出表

                                                              单位:元

功能分类科目


其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计

2850957

2214957

636000

201

一般公共服务支出

2850957

2214957

636000

20131

党委办公厅(室)及相关机构

2850957

2214957

636000

2013101

  行政运行

2850957

2214957

636000

表六

 黄石港区委宣传部2023年一般公共预算基本支出表

                                                              单位:元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

2850957

1697874

159496

301

工资福利支出

1916786

1916786


30101

基本工资

462372

462372


30102

津贴补贴

269004

269004


30103

奖金

408445

408445


30107

绩效工资

319140

319140


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

252124

252124


30109

职业年金缴费




30111

公务员医疗补助缴费

137227

137227


30112

其他社会保障缴费




30113

住房公积金

126062

126062


30199

其他工资福利支出

68474

68474


302

商品和服务支出

172110


172110

30201

办公费

6000


6000

30202

印刷费

7700


7700

30205

水费

550


550

30206

电费

11220


11220

30207

邮电费

10340


10340

30209

物业管理费




30211

差旅费

14000


14000

30213

维修(护)费

1100


1100

30216

培训费

15758


15758

30217

公务接待费

10000


10000

30228

工会经费

29179


29179

30229

福利费

26263


26263

30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费




30299

其他商品和服务支出

10000


10000

303

对个人和家庭补助

0

0

0

30399

其他对个人和家庭的补助




表七

  黄石港区委宣传部2023年财政拨款“三公”经费支出表

                                                            单位:元

项目

10000

合计

0

  因公出国(境)费

10000

  公务接待费

0

  公务用车购置及运行费

0

  其中:公务用车运行维护费

0

  公务用车购置费

10000

表八

黄石港区委宣传部2023年政府性基金预算支出表

                                                            单位:元

功能分类科目

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出



   0

   0

   0
















第三部分:部门2023年部门预算情况说明

一、2023年财政拨款收入支出情况说明

2023初预算总收入2850957 元,其中:工资福利支出1916786 元,商品服务支出172110 元,对个人和家庭补助支出126062 元,专项经费636000元。

二、预算收支增减变化说明

本单位2023年财政拨款预算收支2850957元,比2022年预算收支2587413 增加263544元。增加原因:2023年度本单位新增1人,工资提标,按新标准列入预算发生增加。

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

1、办公费中办公用品费按年人均200元计算,报刊资料费按县级年人均800元计算,其他人员按年人均300元计算。

2、印刷费按年人均700元标准计算,人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。

3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。

4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元,办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴,具体标准按照市相关政策执行。

5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算,人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》,公务员按职级标准(1040元、940元、650元、550元、450元)列入公务员公车改革补贴。

6、差旅费县级干部按年人均4000元,其他干部按年人均1000元计算。

7、物业管理补贴,具体标准按照市相关政策执行。

8、维修(维护)费按年人均100元标准计算,在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。

9、业务招待费按区委宣传部原核定的标准安排。

10、培训(职工教育)费按工资额的1.5%计算,工会经费按工资总额的2%计算,福利费按工资额的2.5%计算。

11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排

项目

人数

人均标准

金额

二、商品和服务支出

11

27615

193308

办公费

11


6000

   日常办公用品费

11

200

2200

   报刊资料费



3800

       县团级

1

800

800

       一般人员

10

300

3000

印刷费


700

7700

水费


50

55

电费


1020

11220

邮电费



9400

   一般邮政费


100

1100

   办公电话费


840

9240

   通讯补贴


780


物业管理补贴


1480


交通费




   机动车(交通)费用



0

    交通补贴


220


    公务员公车改革补贴


4080


差旅费



14000

   县团级

1

4000

4000

   一般人员

10

1000

10000

出国费



0

维修(护)费


100

1100

租赁(房屋设备网络)费



0

会议费



0

培训(职工教育)费

1050516

1.50%

15758

招待费



10000

劳务费



0

工会经费

1458961

2.00%

29179

福利费

1050516

2.50%

26263

其他商品和服务支出

40000 


40000

四、政府采购安排情况说明

2023年度本单位暂无政府采购预算,由我区政府采购统筹安排。

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

2023年“三公”经费预算1万元,2022年预算一致

其中:

1、因公出国()经费预算0万元,与2022年预算一致。由于因公出国(境)计划审定晚于部门预算编制,因此,因公出国(境)经费预算为零,在实际执行中根据计划据实调整。

   2、公务用车购置及运行维护费0万元,0车辆,与2022年预算一致。

   3、公务接待费预算1万元,主要厉行节约,压减各类公务接待支出。

本单位将切实贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩“三公”经费的支出,做到厉行节约。

六、国有资产占有情况说明

截至2023年初,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2023年度本单位无重点项目绩效目标等绩效情况。

第四部分:名词解释

(一)财政拨款(补助):指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
    (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
    (四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (六)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(八)行政运行(项):指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。


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