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黄石港区政数局2025年部门预算公开
发布时间:2025-01-08 来源:区统计局
黄石港区政数局2025年部门预算公开

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门2025年部门预算表
一、收入支出预算总表(表1
二、收入预算表(表2
三、支出预算表(表3
四、财政拨款收入支出预算总表(表4
五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7
八、政府性基金预算支出情况表(表8
第三部分:部门2025年部门预算情况说明

一、2024年财政拨款收入支出情况说明

二、预算收支增减变化说明

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

六、国有资产占有情况说明

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分:名词解释

第五部分:其他需要说明的情况


黄石港区政数局2025年部门预算公开

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

(一)负责本级政务服务大厅日常管理工作,检查、指导、考评下级政务服务机构便民服务机构的工作。

(二)研究制定本级政务服务大厅各项规章制度。

(三)审核本级政府部门进入或退出本级政务服务大厅的政务服务事项,组织协调、监督指导进驻部门开展行政审批等政务服务工作,并根据上级要求和实际调整服务事项。

(四)对本级政务服务大厅各办事岗位及工作人员进行日常监督、管理和考评,并将考评结果及建议通报派驻部门。

(五)受理对本级政务服务大厅工作人员的投诉,并及时向投诉人反馈调查、处理情况。

(六)承担本级政务服务大厅电子政务平台的建设管理、运行维护等工作。

(七)组织本级政务服务大厅工作人员进行行政审批业务、规范化服务和电子政务技能等培训工作。

(八)统筹管理全区大数据相关工作,推进智慧城市建设;推动全区社会大数据库建设,组织大数据采集、管理、开发、交易、应用等工作,推动大数据开发利用。

(九)负责全区政务公开和政务服务、政务信息化管理相关职责。

(十)贯彻执行公共资源交易的方针政策和法律法规,负责全区公共资源招标投标交易管理,建立和完善公共资源交易社会监督机制;推进全区公共资源交易信息化工作,建立完善公共资源交易,服务,监督信息系统。

(十一)完成上级交办的其他任务。

(十二)只能转变:将区人民政府办公室的政务信息管理、大数据管理、公共资源交易监督管理等职责,原区机构编制委员会办公室的行政审批制度改革职责整合,划入区政务服务和大数据管理局。

二、部门预算单位构成

黄石港区政数局设有6科室(办公室、审批改革科 、大数据公共资源管理科、电子政务与政务公开科、财务出纳、12345服务热线科室),现有机关工作人员8人,其中在编8人(行政编2人,事业编6人)。班子成员3人,党员7人。             第二部分: 部门2025年部门预算表   

表一

黄石港区政数局2025年收支预算总表

                                                         单位:元

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

3972317

一般公共服务

3972317

其中:一般公共预算财政拨款

3972317

公共安全


政府性基金预算财政拨款


教育


事业收入


科学技术


事业单位经营收入


文化体育与传媒


上级补助收入


社会保障和就业


附属单位上缴收入


医疗卫生


其他收入


节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




应急管理事务




其他支出






本年收入合计

3972317

本年支出合计

3972317

上年结余(转)


结转下年


动用事业基金




收入总计

3972317

支出总计

3972317

表二

黄石港区政数局2025年收入预算总表

单位:元

  收

预算数

  财政拨款收入

3972317

  其中:一般公共预算财政拨款

3972317

  政府性基金预算财政拨款


  事业收入


  事业单位经营收入


  上级补助收入


  附属单位上缴收入


  其他收入




  本年收入合计

3972317

  上年结余(转)


  动用事业基金


  收入总计

3972317

表三

黄石港区政数局2025年支出预算总表

单位:元

功能分类科目

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出


合计

3972317

1554317

2418000




201

一般公共服务支出

3972317

1554317

2418000




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3972317

1554317

2418000




2010301

行政运行

3972317

1554317

2418000




表四

黄石港区政数局2025年财政拨款收支预算总表

                                                                单位:元

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

3972317

一般公共服务

3972317

其中:一般公共预算财政拨款

3972317

 公共安全


    政府性基金预算财政拨款


 教育




 科学技术




 文化体育与传媒




 社会保障和就业




 医疗卫生




 节能环保




 城乡社区事务




 农林水事务




 交通运输




资源勘探电力信息等事务




 商业服务业等事务




国土资源气象等事务




 粮油物资管理事务




 其他支出






  本年收入合计

3972317

本年支出合计

3972317

  上年结余(转)


  结转下年






  收入总计

3972317

  支出总计

3972317

表五

黄石港区政数局2025年一般公共预算支出表

                                                              单位:元

功能分类科目


其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计

3972317

1554317

2418000

201

一般公共服务支出

3972317

1554317

2418000

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3972317

1554317

2418000

2010301

行政运行

3972317

1554317

2418000

表六

黄石港区政数局2025年一般公共预算基本支出表

                                                              单位:元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

1554317

1458765

95552

301

工资福利支出

1458765

1458765


30101

基本工资

312900

312900


30102

津贴补贴

153996

153996


30103

奖金

409304

409304


30107

绩效工资

141672

141672


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

185944

185944


30109

职业年金缴费




30111

公务员医疗补助缴费

132804

132804


30112

其他社会保障缴费




30113

住房公积金

122145

122145


30199

其他工资福利支出




302

商品和服务支出

95552


95552

30201

办公费

4000


4000

30202

印刷费

5600


5600

30205

水费

400


400

30206

电费

8160


8160

30207

邮电费

7520


7520

30209

物业管理费




30211

差旅费

8000


8000

30213

维修(护)费

800


800

30215

会议费




30216

培训费

15268


15268

30217

公务接待费




30228

工会经费

20357


20357

30229

福利费

25447


25447

30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费




30299

其他商品和服务支出




303

对个人和家庭补助

0


0

30307

医疗费补助




表七

 黄石港区政数局2025年财政拨款“三公”经费支出表

                                                            单位:元

项目

预算数

合计

0

  因公出国(境)费

0

  公务接待费

0

  公务用车购置及运行费

0

  其中:公务用车运行维护费

0

  公务用车购置费

0

表八

黄石港区政数局2025年政府性基金预算支出表

                                                            单位:元

功能分类科目

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出



   0

   0

   0






第三部分:部门2025年部门预算情况说明

一、2025年财政拨款收入支出情况说明

2025年初预算总收入3972317元,其中财政拨款收入3972317元,占预算收入100%。

2025年初预算支出3972317元,其中基本支出1554317元,占比39.13%,项目支出2418000元,占比60.87%。

二、预算收支增减变化说明

(一)收入预算

本单位2025年财政拨款预算收入3972317,比2024年预算收入1627917增加2344400元。增加原因:政务中心政府购买政务服务人员,将购买服务费用纳入局每年度财政预算。本年度新进事业单位人员1名,同时本年度工资提标,按新标准列入预算发生增加等原因

(二)支出预算

本单位2025年预算支出合计3972317元,较2024年预算支出1627917增加2344400元,增加原因:政务中心政府购买政务服务人员,将购买服务费用纳入局每年度财政预算。2024年度中旬新进事业单位人员1名,同时本年度工资提标,按新标准列入预算发生增加等原因

其中:工资福利支出1458765元,商品服务支出95552元,专项经费2418000元。

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

1、办公费中办公用品费按年人均200元计算,报刊资料费按县级年人均800元计算,其他人员按年人均300元计算。

2、印刷费按年人均700元标准计算,人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。

3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。

4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元,办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴,具体标准按照市相关政策执行。

5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算,人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》,公务员按职级标准(1040元、940元、650元、550元、450元)列入公务员公车改革补贴。

6、差旅费县级干部按年人均4000元,其他干部按年人均1000元计算。

7、物业管理补贴,具体标准按照市相关政策执行。

8、维修(维护)费按年人均100元标准计算,在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。

9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。

10、培训(职工教育)费按工资额的1.5%计算,工会经费按工资总额的2%计算,福利费按工资额的2.5%计算。

11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排

项目

人数

人均标准

金额

二、商品和服务支出

8

11944

95552

办公费

8


4000

   日常办公用品费

8

200

1600

   报刊资料费



2400

       县团级




       一般人员

8

300

2400

印刷费


700

5600

水费


50

400

电费


1020

8160

邮电费



7520

        一般邮政费


100

800

         办公电话费


840

6720

         公务通讯补贴




物业管理补贴




交通费




          机动车(交通)费用




     交通补贴




     公务员公车改革补贴




差旅费



8000

     县团级




     一般人员

8

1000

8000

出国费




维修(护)费


100

800

租赁(房屋设备网络)费




会议费




培训(职工教育)费

1017872

1.5%

15268

招待费




劳务费




工会经费

1017872

2.0%

20357

福利费

1017872

2.5%

25447

其他商品和服务支出




四、政府采购安排情况说明

2025年度本单位暂无政府采购预算,由我区政府采购统筹安排。

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

2025年“三公”经费预算0万元,与2024年预算一致,无增减情况。其中:

1、因公出国(境)经费预算0万元,与2024年预算一致,无增减情况。由于因公出国(境)计划审定晚于部门预算编制,因此,因公出国(境)经费预算为零,在实际执行中根据计划据实调整。

   2、公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费0万元;无增减情况。    

   3、公务接待费预算0万元,与2024年预算一致,无增减情况。

本单位将切实贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩“三公”经费的支出,做到厉行节约。

六、国有资产占有情况说明

截至2025年初,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

(一)绩效工作开展情况

一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2024年度机关预算支出进行了绩效自评,支出绩效情况较为理想,基本达到了设定的绩效目标。
    二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标的实现。
    三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
   四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

重点项目预算绩效目标表

黄石港区2025年项目绩效目标批复表

(盖章):

黄石港区政数局

称:

政务服务专项业务费

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期绩效目标

保证政务服务业务正常运行



年度绩效目标

保证政务服务业务正常运行



长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

长期绩效目标1

产出指标

数量指标

资全保障

241.8万元


质量指标

保证政务服务业务正常运转



时效指标

按年进行业务运转

当年完成


成本指标




效益指标

经济效益指标




社会效益指标




生态效益指标




可持续影响指标




满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≥95%


年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标值

指标值确定

指标

前年

上年

预计当年

依据


实现


年度绩效目标1

产出指标

数量指标

资全保障

445000元

445000元

2418000元


质量指标

保证政务服务业务正常运转

保证实现

保证实现

保证实现


时效指标

当年完成

当年完成

当年完成



成本指标






效益指标

经济效益指标






社会效益指标






生态效益指标






可持续影响指标






满意度指标

服务对象满意度指标

人民群众满意度

≥95%

≥95%

≥95%


第四部分:名词解释

(一)财政拨款(补助):指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
    (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
    (四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (六)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(八)行政运行(项):指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

第五部分:其他需要说明的情况

2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故政府性基金预算支出表无数据,与上年一致。


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