2025年8月22日 星期五

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黄石港区招商服务中心2025年部门预算公开
发布时间:2025-01-08 来源:区统计局
黄石港区招商服务中心2025年部门预算公开

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门2025年部门预算表
一、收入支出预算总表(表1
二、收入预算表(表2
三、支出预算表(表3
四、财政拨款收入支出预算总表(表4
五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7
八、政府性基金预算支出情况表(表8

第三部分:部门2025年部门预算情况说明

一、2024年财政拨款收入支出情况说明

二、预算收支增减变化说明

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

六、国有资产占有情况说明

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分:名词解释

第五部分:其他需要说明的情况


黄石港区招商服务中心2025年部门预算公开

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

黄石港区招商服务中心贯彻落实党中央关于招商服务工作的方针政策和决策部署,落实区委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对招商服务工作的集中统一领导。主要职责是:

1.负责招商引资相关政策的宣传推介,承担上级下达的各项招商引资任务。

2.负责全区招商项目的信息收集与发布、全区招商载体资源的整合与协调,承担全区重要招商项目的商务要约、商务洽谈、对接联络、跟踪服务等招商引资相关工作。

3.负责全区招商资源信息管理和运用,梳理和完善全区资源信息库,收集并发布招商信息,对招商信息实行网络共享、协调互通。

4.负责全区重点招商项目的策划、宣传和推介工作。

5.负责全面完成上级布置的各项招商引资目标任务。

6.负责招商引资项目的落户受理认定及协调各项招商引资优惠政策的落实,配合有关单位或部门对涉及投资项目的投诉进行协调处理。

7.完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

黄石港区招商服务中心有办公室、财务室、招商一科、招商二科,现有工作人员9人,其中在编9(事业编9人)。班子成员4人,党员7人。

第二部分: 部门2025年部门预算表   

表一

黄石港区招商服务中心2025年收支预算总表

                                                         单位:元

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

3407884

一般公共服务

3407884

其中:一般公共预算财政拨款

3407884

公共安全

0

政府性基金预算财政拨款

0

教育

0

事业收入

0

科学技术

0

事业单位经营收入

0

文化体育与传媒

0

上级补助收入

0

社会保障和就业

0

附属单位上缴收入

0

医疗卫生

0

其他收入

0

节能环保

0



城乡社区事务

0



农林水事务

0



交通运输

0



资源勘探电力信息等事务

0



商业服务业等事务

0



国土资源气象等事务

0



应急管理事务

0



其他支出






本年收入合计

3407884

本年支出合计

3407884

上年结余(转)

0

结转下年

0

动用事业基金

0



收入总计

3407884

支出总计

3407884

表二

黄石港区招商服务中心2025年收入预算总表

单位:元

  收

预算数

  财政拨款收入

3407884

  其中:一般公共预算财政拨款

3407884

  政府性基金预算财政拨款

0

  事业收入

0

  事业单位经营收入

0

  上级补助收入

0

  附属单位上缴收入

0

  其他收入

0



  本年收入合计

3407884

  上年结余(转)

0

  动用事业基金

0

  收入总计

3407884

表三

黄石港区招商服务中心2025年支出预算总表

单位:元

功能分类科目

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

2011308

招商引资

2000000

0

2000000

0

0

0

2010301

行政运行

1407884

1407884

0

0

0

0

















表四

黄石港区招商服务中心2025年财政拨款收支预算总表

                                                              单位:元

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

3407884

一般公共服务

3407884

其中:一般公共预算财政拨款

3407884

 公共安全

0

    政府性基金预算财政拨款

0

 教育

0



 科学技术

0



 文化体育与传媒

0



 社会保障和就业

0



 医疗卫生

0



 节能环保

0



 城乡社区事务

0



 农林水事务

0



 交通运输

0



资源勘探电力信息等事务

0



 商业服务业等事务

0



国土资源气象等事务

0



 粮油物资管理事务

0



 其他支出

0





  本年收入合计

3407884

本年支出合计

3407884

  上年结余(转)

0

  结转下年

0





  收入总计

3407884

  支出总计

3407884

表五

黄石港区招商服务中心2025年一般公共预算支出表

                                                              单位:元

功能分类科目


其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计

3407884



2011308

招商引资

2000000

0

2000000

2010301

行政运行

1407884

1407884

0






表六

黄石港区招商服务中心2024年一般公共预算基本支出表

                                                              单位:元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

1407884

1338828

69056

301

工资福利支出

1338828

1338828


30101

基本工资

259344

259344


30102

津贴补贴

106884

106884


30103

奖金

384341

384341


30107

绩效工资

185268

185268


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

112368

112368


30109

职业年金缴费

56184

56184


30111

公务员医疗补助缴费

122139

122139


30112

其他社会保障缴费




30113

住房公积金

112300

112300


30199

其他工资福利支出




302

商品和服务支出

69056


69056

30201

办公费

2800


2800

30202

印刷费

3920


3920

30205

水费

280


280

30206

电费

5712


5712

30207

邮电费

5264


5264

30209

物业管理费




30211

差旅费

5600


5600

30213

维修(护)费

560


560

30215

会议费




30216

培训费

9826


9826

30217

公务接待费




30228

工会经费

18717


18717

30229

福利费

16377


16377

30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费




30299

其他商品和服务支出




303

对个人和家庭补助




30307

医疗费补助




表七

黄石港区招商服务中心2025年财政拨款“三公”经费支出表

                                                            单位:元

项目

预算数

合计

0

  因公出国(境)费

0

  公务接待费

0

  公务用车购置及运行费

0

  其中:公务用车运行维护费

0

  公务用车购置费

0

表八

黄石港区招商服务中心2025年政府性基金预算支出表

                                                            单位:元

功能分类科目

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出



   0

   0

   0






第三部分:部门2025年部门预算情况说明

一、2025年财政拨款收入支出情况说明

2025初预算总收入3407884元,其中财政拨款收入3407884元,占预算收入100%。

2025年初预算支出3407884元,其中基本支出1407884元,占比41.31%,项目支出2000000元,占比58.69%。

二、预算收支增减变化说明

(一)收入预算

本单位2025年财政拨款预算收入3407884元,比2024年预算收入增加669371元。增加原因:人员增加。

(二)支出预算

本单位2025年预算支出合计3407884元,较2024年预算支出增加669371增加原因:人员增加。其中:工资福利支出1338828元,商品服务支出69056元,专项经费2000000元。

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

1、办公费中办公用品费按年人均200元计算,报刊资料费按县级年人均800元计算,其他人员按年人均300元计算。

2、印刷费按年人均700元标准计算,人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。

3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。

4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元,办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴,具体标准按照市相关政策执行。

5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算,人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》,公务员按职级标准(1040元、940元、650元、550元、450元)列入公务员公车改革补贴。

6、差旅费县级干部按年人均4000元,其他干部按年人均1000元计算。

7、物业管理补贴,具体标准按照市相关政策执行。

8、维修(维护)费按年人均100元标准计算,在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。

9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。

10、培训(职工教育)费按工资额的1.5%计算,工会经费按工资总额的2%计算,福利费按工资额的2.5%计算。

11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排

项目

人数

人均标准

金额

二、商品和服务支出

8


69056

办公费



2800

   日常办公用品费

8

140

1120

   报刊资料费



1680

       县团级


800

0

       一般人员

8

210

1680

印刷费



3920

水费



280

电费



5712

邮电费



5264

        一般邮政费

8

70

560

         办公电话费

8

588

4704

         公务通讯补贴




物业管理补贴




交通费




          机动车(交通)费用




     交通补贴


220


     公务员公车改革补贴




差旅费

8


5600

     县团级


4000


     一般人员

8

700

5600

出国费




维修(护)费

8

70

560

租赁(房屋设备网络)费




会议费



0

培训(职工教育)费

935837

1.05%

9826

招待费




劳务费




工会经费

935837

2.0%

18717

福利费

935837

1.75%

16377

其他商品和服务支出




四、政府采购安排情况说明

2025年度本单位暂无政府采购预算,由我区政府采购统筹安排。

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

2025“三公”经费预算0万元,与2024年预算一致,无增减情况。其中:

1、因公出国()经费预算0万元,与2024年预算一致,无增减情况。由于因公出国(境)计划审定晚于部门预算编制,因此,因公出国(境)经费预算为零,在实际执行中根据计划据实调整。

   2、公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费0万元;无增减情况。   

3、公务接待费预算0万元,与2024年预算一致,无增减情况。

招商中心将切实贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩“三公”经费的支出,做到厉行节约。

六、国有资产占有情况说明

截至2025年初,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

(一)绩效工作开展情况

一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2022年度机关预算支出进行了绩效自评,支出绩效情况较为理想,基本达到了设定的绩效目标。
二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

(二)重点项目预算绩效目标表

2025年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章)                                             单位:万元

二级项目名称

2025年度招商引资工作专项经费

对应一级项目名称

2025年度招商引资工作专项经费

项目主管 部门


项目属性

持续性项目

新增项目口

项目分类

常年性项目

延续性项目

一次性项目口

项目类别

其他运转类口

特定目标类——本级支出项目

特定目标类——  转移性支出项目口

起始年度

2025

终止年度

2025

项目立项依据


项目实施方案

用于2025年度招商推介活动、外出考察、客商来黄考察、业务培训等活动支出。

项目总预算

200

项目当年预算

200

项目前两年

预算安排、使用

情况及当年预

算变动情况

2023年预算200万元,已使用172万元,剩余28万元结转至2024年,已使用完毕;2024年预算200万元,已使用53万;2025年预算200万元,与上年度持平。

项目资金来源

资金来源

金额

合计

200

一般公共预算财政拨款

200

其中:申请当年资金


政府性基金预算财政拨款


财政专户管理资金(教育收费)


单位资金


其中:使用上年度财政拨款结转


项目支出明细测算


项目活动

活动内容 表述

支出经济分类科目

金额

测算依据及说明

备注


2025年度招商引资工作

2025年度招商引资工作

201一般公共服务支出

200

2023年度及2024年度招商引资工作专项经费均为200万元































合计

200



支出功能类科目

201一般公共服务支出

20113商贸业务

2011308招商引资


项目采购


品名

数量

金额










合计

0



项目绩效目标


项目绩效目标

中期目标

年度目标


保证招商中心正常运转,做好招商引资相关工作。

保证招商中心正常运转,做好招商引资相关工作。


一级指标

二级指标

三级指标(指标内容)

指标值

备注


成本指标

经济成本 指标

2025年度招商引资工作专项经费

200











社会成本 指标













生态环境成本指标













产出指标

数量指标

接待客商

120











质量指标

外出招商

12











时效指标

完成时限

20251231











效益指标

经济效益指

招商引资入驻企业增加本地税收

持续增长











社会效益指













生态效益指













满意度指标

具体指标

招商入驻企业满意度

98%










第四部分:名词解释

(一)财政拨款(补助):指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
    (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
    (四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (六)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(八)行政运行(项):指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

第五部分:其他需要说明的情况

2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故政府性基金预算支出表无数据,与上年一致。


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