黄石港区审计局关于2025年 法治建设情况的报告
发布时间:2026-02-12 来源:区审计局

委全面依法治委员会办公室:

根据《关于做好2025年度法治建设工作总结的通知》要求,我局对2025年法治建设情况进行了认真总结,并谋划了2026年工作思路,将有关情况报告如下:

一、2025年法治建设情况

(一)强化政治引领,压实法治建设主体责任

1.深化理论武装,提升法治素养。我局结合党纪学习教育,通过党组中心组“带头学”、党员干部“集中学”、审计讲堂“重点学”等方式,深入学习习近平法治思想,认真贯彻落实习近平总书记关于审计工作重要讲话和重要指示批示精神,省委、市委和区委相关会议精神。2025年,局党组开展法治专题研学4次,重点学习了《习近平法治思想》《党政机关厉行节约反对浪费条例》《湖北省内部审计条例》《国家食品安全法》,自觉做全局尊法学法守法用法的模范,以“关键少数”带动“最大多数”。

2.认真履行法治建设第一责任人职责,统筹推进法治工作。局主要负责人把贯彻落实法治建设工作职责摆在突出位置。一是局党组研究确定《2025年黄石港区审计局法治培训计划》,制定年度法治培训分解清单,明确培训任务、细化培训内容,确保法治学习工作推进落实到位,营造人人学法、人人懂法、人人守法的氛围。二是报经区委审计委员会审定全年安排审计项目15项,确保审计项目依法实施,审计依据充分。三是局主要负责人共主持召开审计业务会议7次,对13份审计报告坚持集体研究,从严把关,确保审计结论客观公正。四是及时向市委、区委审计委员会报送审计重大事项,完善区委审计委员会运行机制,区委审计委员会审定黄石港区内部审计试点工作实施方案研究部署相关单位完成市本级财政预算执行、殡葬养老专项审计、领导经济责任审计整改工作严格依法依规决策,推动严格规范审计执法行为。

(二)聚焦主责主业,依法开展审计监督

1.强化经济监督,抓实审计主业。区审计局依法忠实履行职责,坚持高质量审计服务高质量发展。全年完成区级计划内审计项目12个,获得领导批示审计专报1篇,查出问题113个,提出审计建议32条,查出问题金22614.69元、移送线索3条。2025年荣获黄石市审计局授予“全市审计综合工作优秀单位”2024年度全市审计机关优秀审计项目三等奖。

2.完善协同机制,提升监督合力。一是联合区纪委监委等部门深入学习《湖北省审计机关向纪检监察机关移送问题线索及处置办法》,推动纪检监察监督、巡察监督与审计监督“三类监督”贯通协同高效。二是开展联合业务工作机制牵头起草《黄石港区审计局关于纵深推进群众身边腐败集中整治“突击战”工作实施方案》,同步成立“校园餐”及集体“三资”管理突出问题专项整治工作小组,出具了集体“三资”报告征求意见,推动专项整治有序开展。三是加强“巡审”合力。审计经济监督与巡察政治监督有机结合,形成监督合力。抽调审计骨干3人次参与区委巡察,实现专业融合、协同发力。

3.抓好审计整改,提升整改质效。一是督促项目整改。抓好本级预算执行、部门预算执行、领导干部经济责任履行、政府投资、专项审计整改,列出问题台账,每季度汇报一次整改情况,确保审计整改效果;督促相关单位完成市本级财政预算执行、殡葬养老专项审计、领导经济责任审计整改工作。二是积极推动边审边改。2025年审计项目完成12个,实施中积极推动被审计单位及时整改,边审边改问题18个。三是全面梳理2024年审计项目整改情况。市级审计反馈22个问题已按时序进度完成整改20个,经责、投资、专项审计查出问题93个,已整改89个,正在整改4个持续跟踪、督促未完成整改的问题进行整改。

4.积极指导监督推动内审试点工作。一是精心组织,强化领导。区委审计委员会审议并通过了《黄石港区内部审计试点工作实施方案》,对健全完善内部审计工作管理机制、内部审计机构职责权限、内部审计工作方法程序、内部审计整改和结果运用等提出了明确要求。明确了区教育局、沈家营街道为试点单位,同时确定了试点工作的目标、范围、内容、方法和预期成果。成立了内部审计试点工作组,明确了由局分管领导牵头负责,并指定内部审计指导监督室负责人全过程对接试点单位进行内部审计工作指导。二是密切对接,积极推进。先后指导区教育局和沈家营街道两个试点单位成立了内部审计工作审计委员会,形成了单位主要负责人直接分管,副书记协管的内部审计工作组织领导模式,建立了内部审计工作制度,制定了内部审计计划,拟定了项目审计实施方案等。三是规范流程,成效显著。指导区教育局和沈家营街道成立了内部审计机构,明确了人员配备,为内审工作的开展提供组织保障。制定了《区教育系统内部审计工作规定》和《沈家营街道内部审计工作制度》,进一步规范了内部审计工作开展。制定了内部审计工作计划,区教育局明确了开展中小学幼儿园校服、教辅、保险、校园餐、择校费等专项内部审计项目,沈家营街道办开展楠竹林社区和红旗桥社区党委书记经济责任审计项目。均聘请第三方事务所同步参加现场审计工作,充实内部审计力量。截至目前,试点单位内部审计发现问题91个。加强审计成果共享,对内部审计揭示出的违纪违规问题,单位纪检、组织等部门根据职权,及时介入处理,依法依规给予处理182人次,促进健全制度机制31个,形成问责闭环,树立内部审计权威,更好发挥内部审计“第一道防线”作用。

(三)规范审计程序,强化审计质量管控

1.结合“科学规范提升年”行动要求,在审计立项、审计组织实施、审计成果利用、审计整改四个方面进行查摆问题,深入开展自查自纠,对相关问题提出了具体的整改措施,明确了整改时限,截至目前,已整全部整改。

2.“市级审计业务质量检查”为契机,结合审理工作中发现的问题,通过工作提示函、周例会主题讲课等方式,进一步推动我局审计项目全流程质量控制,提高审计业务质量

3.严格遵循审计法律法规和相关准则,对审计程序的合规性、审计证据的充分性、审计结论的准确性进行全面审查。全年共审理审计项目11个,涵盖财政财务收支审计、经济责任审计等多个领域。

(四)突出审计特色,提升普法宣传成效

1.加强普法宣传和法治培训。我局将法治宣传活动与日常审计工作有机融合,深入项目现场、包保社区开展普法宣传,加强审计人员及被审计单位对审计工作的理解与认识,加强广大居民对法律法规的了解“聚经汇审·冬训”、微讲堂和“聚经汇审·轮训”为平台,为审计人员释疑解惑,强化制度执行力。

2.紧扣重要节点重点内容开展普法。2024年9月,湖北省十四届人大常委会第十二次会议表决通过了《湖北省内部审计条例》,这是党的十八大以来全国第一部省级内部审计地方性法规,也是湖北审计41年历史上首部审计立法,为推动《条例》的宣传贯彻落实,多次召开专题会议学习《湖北省内部审计条例》,分析研判我区开展内审工作的重点、难点以及成果运用途径,提升内审工作的针对性和实效性通过发布法律法规信息、线上培训、观看庭审等形式开展法治宣传教育。

二、存在问题及2026年工作思路

我局在依法行政及法治机关建设工作上虽取得了一定的成效,但仍存在监督贯通协同发展不畅、整改工作有待进一步加强等问题。

2026年,我局将重点做好以下几个方面工作:

(一)深入开展研究型审计。围绕区委、区政府的中心工作,将宏观性、建设性作用的理念融入具体审计项目中,深入分析研究问题,从体制机制上提出审计建议,切实发挥审计“治已病、防未病”的职能作用。

(二)抓实抓好审计项目质量管控。一是强化审计业务制度落实,进一步增强审核复核审理制度的刚性约束,完善考评检查评估机制;二是改进审计法治监督保障,法规审理部门加大优秀审计项目经验总结交流,加强审计实务指导,更好促进审计成果落地、提升质量水平。                                    

(三)持续开展法治惠民实事项目。立足审计工作职责,结合2026年审计项目计划,聚焦民生项目建设和资金使用情况等,重点关注教育、小区公共收益资金监管等重要项目审计,加大民生资金分配使用的关键环节审计力度,推动惠民政策落实。

(四)持续加强内审指导监督。结合年度审计工作计划,持续开展《湖北省内部审计条例》的学习宣传,加大对内部审计试点工作的总结和推广力度,通过举办培训班、经验交流会等形式,将试点工作中的好经验、好做法推广到全区各单位,推动全区内部审计工作的全面发展。

            黄石港区审计局

                                              2025年12月12日


首页 | 网站声明 | 使用帮助 | 联系我们 | 关于我们 | 网站地图

主办单位:黄石港区人民政府 版权所有 联系地址:湖北黄石市黄石港区人民政府磁湖路180# 联系电话:0714-3042828

鄂公网安备 42020202000007号 网站标识码:4202020002 鄂ICP备16019304号