当前位置:首页 > 财政资金 > 房屋保障局

2017年房屋保障局部门公开表
发布时间:2017-12-28
 2017年部门收支总体情况表
单位名称:房屋保障局


单位:元
收 入 项 目预 算 数经 济 分 类 支 出 项 目预  算  数功 能 分 类 支 出 项 目预  算  数
合计
本年收入合计1,166,033.00本年支出合计1,166,033.00本年支出合计1,166,033.00
1、财政拨款1,166,033.00(一)基本支出1,166,033.00【201】一般公共服务支出1,166,033.00
  (1)经费拨款(补助)1,166,033.001、工资福利支出845,641.00【202】外交支出
  (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款
2、商品和服务支出238,265.00【203】国防支出
  (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款
3、对个人和家庭补助支出82,127.00【204】公共安全支出
  (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款
(二)项目支出
【205】教育支出
  (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款


【206】科学技术支出
  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款


【207】文化体育与传媒支出




【208】社会保障和就业支出
2、专户管理的事业收入0.00

【209】社会保险基金支出
(1)单位往来收入


【210】医疗卫生与计划生育支出
(2)事业单位经营收入


【211】节能环保支出
(3)上年结余结转


【212】城乡社区支出




【213】农林水支出
3、捐赠收入


【214】交通运输支出




【215】资源勘探信息等支出
4、公共预算上年结转安排的拨款


【216】商业服务业等支出




【217】金融支出




【219】援助其他地区支出




【220】国土海洋气象等支出




【221】住房保障支出




【222】粮油物资储备支出




【223】国有资本经营预算支出




【227】预备费




【229】其他支出




【230】转移性支出




【231】债务还本支出




【232】债务付息支出




【233】债务发行费用支出








二、结转下年0.00二、结转下年0.00



2017年部门收入预算情况表
单位名称:房屋保障局











单位:元
单位代码单 位 名 称本年收入合计财    政    拨    款专  户  管  理  的  事  业  收  入捐赠收入公共预算上年结转资金
财政拨款小计经费拨款
(补助)
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款纳入预算管理的罚没收入安排的拨款纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款纳入预算管理的专项收入安排的拨款纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款专户管理的事业收入小计单位往来收入事业单位经营收入上年结余、结转
**房屋保障局1234567891011121314

合计1,166,033.001,166,033.001,166,033.00




0.00






2017年部门支出预算情况表
单位名称:房屋保障局







单位:元
科目代码科 目 名 称本    年    支    出    合    计
本年支出合计基  本  支  出上缴上级支出 预备费 不可预见费项目支出
合  计工资福利
支出
商品和
服务支出
对个人和家庭
补助支出
****123456789

合计1,166,033.001,166,033.00845,641.00238,265.0082,127.00


0.00
212城乡社区支出1,166,033.001,166,033.00845,641.00238,265.0082,127.00


0.00
21201城乡社区管理事务1,166,033.001,166,033.00845,641.00238,265.0082,127.00


0.00
2120101  行政运行1,166,033.001,166,033.00845,641.00238,265.0082,127.00


0.00













2017年一般公共预算支出情况表
单位名称:房屋保障局







单位:元
科目代码科 目 名 称本    年    支    出    合    计
本年支出合计基  本  支  出上缴上级支出 预备费 不可预见费项目支出
合  计工资福利
支出
商品和
服务支出
对个人和家庭
补助支出
****123456789

合计1,166,033.001,166,033.00845,641.00238,265.0082,127.00


0.00
212城乡社区支出1,166,033.001,166,033.00845,641.00238,265.0082,127.00


0.00
21201城乡社区管理事务1,166,033.001,166,033.00845,641.00238,265.0082,127.00


0.00
2120101  行政运行1,166,033.001,166,033.00845,641.00238,265.0082,127.00


0.00













 2017年财政拨款收支总体情况表




单位:元
收 入 项 目预 算 数经 济 分 类 支 出 项 目预  算  数功 能 分 类 支 出 项 目预  算  数
合计
本年收入合计1,166,033.00一、本年支出合计1,166,033.00一、本年支出合计1,166,033.00
1、财政拨款1,166,033.00(一)基本支出1,166,033.00【201】一般公共服务支出0.00
  (1)经费拨款(补助)1,166,033.001、工资福利支出845,641.00【202】外交支出
  (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款
2、商品和服务支出238,265.00【203】国防支出
  (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款
3、对个人和家庭补助支出82,128.00【204】公共安全支出
  (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款
(二)项目支出0.00【205】教育支出
  (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款


【206】科学技术支出
  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款


【207】文化体育与传媒支出




【208】社会保障和就业支出
2、捐赠收入


【209】社会保险基金支出




【210】医疗卫生与计划生育支出




【211】节能环保支出




【212】城乡社区支出1,166,033.00




【213】农林水支出




【214】交通运输支出




【215】资源勘探信息等支出




【216】商业服务业等支出




【217】金融支出




【219】援助其他地区支出




【220】国土海洋气象等支出




【221】住房保障支出




【222】粮油物资储备支出




【223】国有资本经营预算支出




【227】预备费




【229】其他支出




【230】转移性支出




【231】债务还本支出




【232】债务付息支出




【233】债务发行费用支出








二、结转下年0.00二、结转下年0.00



2017年一般公共预算基本支出情况表
单位名称:房屋保障局






单位:元
经济科目本年支出财    政    拨    款
小 计经费拨款(补助)纳入预算管理的行政事业性
收费安排的拨款
纳入预算管理的罚没
收入安排的拨款
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款纳入预算管理的专项收入安排的拨款纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款公共预算上年结转安排的拨款
*123456789
合计1,166,033.001,166,033.001,166,033.000.000.000.000.000.000.00
工资福利支出845,641.00845,641.00845,641.000.000.000.000.000.000.00
基本工资435,552.00435,552.00435,552.00





津贴
(绩效工资)
248,844.00248,844.00248,844.00





奖金36,296.0036,296.0036,296.00





社会保障缴费107,839.00107,839.00107,839.00





伙食补助费0.000.000.00





其他工资福利支出17,110.0017,110.0017,110.00





商品服务支出238,265.00238,265.00238,265.000.000.000.000.000.000.00
办公费6,000.006,000.006,000.00





印刷费8,400.008,400.008,400.00





水电费12,840.0012,840.0012,840.00





邮电费30,000.0030,000.0030,000.00





物业管理费
(租赁)
28,800.0028,800.0028,800.00





差旅费12,000.0012,000.0012,000.00





因公出国(境)费用0.000.000.00





维修(护)费1,200.001,200.001,200.00





会议费0.000.000.00





培训费10,266.0010,266.0010,266.00





公务接待费12,500.0012,500.0012,500.00





劳务费0.000.000.00





公务用车运行维护费0.000.000.00





其他交通费74,880.0074,880.0074,880.00





工会经费24,269.0024,269.0024,269.00





福利费17,110.0017,110.0017,110.00





咨询费0.000.000.00





委托业务费0.000.000.00





其他商品和服务支出0.000.000.00





对个人和家庭补助82,128.0082,128.0082,128.000.000.000.000.000.000.00
住房公积金82,128.0082,128.0082,128.00





离退休费0.000.000.00





抚恤和遗属生活补助0.000.000.00





退职(役)费0.000.000.00





医疗费0.000.000.00





生产补贴0.000.000.00





其他对个人和家庭补助支出0.000.000.00







2017年部门“三公”经费支出预算表




编制单位:房屋保障局

单位:元
项目名称2016年预算数2017年预算数备注
“三公”经费合计12,500.0012,500.00
一、因公出国(境)费用0.000.00
二、公务用车购置及运行维护费0.000.00
  1. 公务用车购置0.000.00
  2. 公务用车运行维护费0.000.00
三、公务接待费12,500.0012,500.00
备注:三公经费增减变化必须说明原因



2017年政府性基金预算支出情况表
单位名称:房屋保障局







单位:元
科目代码科 目 名 称本    年    支    出    合    计
本年支出合计基  本  支  出上缴上级支出 预备费 不可预见费项目支出
合  计工资福利
支出
商品和
服务支出
对个人和家庭
补助支出
****123456789

合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.00


0.000.00








0.000.00








0.000.00








0.000.00







首页 | 网站声明 | 使用帮助 | 联系我们 | 关于我们 | 网站地图

主办单位:黄石港区人民政府 版权所有 联系地址:湖北黄石市黄石港区人民政府磁湖路180#

鄂公网安备 42020202000007号 网站标识码:4202020002 鄂ICP备16019304号