当前位置:首页 > 财政资金 > 政法委

2017年政法委公开表
发布时间:2017-12-28
 2017年部门收支总体情况表
单位名称:政法委


单位:元
收 入 项 目预 算 数经 济 分 类 支 出 项 目预  算  数功 能 分 类 支 出 项 目预  算  数
合计
本年收入合计953,067.00本年支出合计953,067.00本年支出合计933,067.00
1、财政拨款953,067.00(一)基本支出933,067.00【201】一般公共服务支出933,067.00
  (1)经费拨款(补助)953,067.001、工资福利支出668,151.00【202】外交支出0.00
  (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款
2、商品和服务支出199,977.00【203】国防支出0.00
  (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款
3、对个人和家庭补助支出64,939.00【204】公共安全支出0.00
  (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款
(二)项目支出20,000.00【205】教育支出0.00
  (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款


【206】科学技术支出0.00
  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款


【207】文化体育与传媒支出0.00




【208】社会保障和就业支出0.00
2、专户管理的事业收入0.00

【209】社会保险基金支出0.00
(1)单位往来收入


【210】医疗卫生与计划生育支出0.00
(2)事业单位经营收入


【211】节能环保支出0.00
(3)上年结余结转


【212】城乡社区支出0.00




【213】农林水支出0.00
3、捐赠收入


【214】交通运输支出0.00




【215】资源勘探信息等支出0.00
4、公共预算上年结转安排的拨款


【216】商业服务业等支出0.00




【217】金融支出0.00




【219】援助其他地区支出0.00




【220】国土海洋气象等支出0.00




【221】住房保障支出0.00




【222】粮油物资储备支出0.00




【223】国有资本经营预算支出0.00




【227】预备费0.00




【229】其他支出0.00




【230】转移性支出0.00




【231】债务还本支出0.00




【232】债务付息支出0.00




【233】债务发行费用支出0.00








二、结转下年0.00二、结转下年20,000.00



2017年部门收入预算情况表
单位名称:政法委











单位:元
单位代码单 位 名 称本年收入合计财    政    拨    款专  户  管  理  的  事  业  收  入捐赠收入公共预算上年结转资金
财政拨款小计经费拨款
(补助)
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款纳入预算管理的罚没收入安排的拨款纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款纳入预算管理的专项收入安排的拨款纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款专户管理的事业收入小计单位往来收入事业单位经营收入上年结余、结转
****1234567891011121314

合计953,067.00953,067.00953,067.00




0.00






2017年部门支出预算情况表
单位名称:政法委







单位:元
科目代码科 目 名 称本    年    支    出    合    计
本年支出合计基  本  支  出上缴上级支出 预备费 不可预见费项目支出
合  计工资福利
支出
商品和
服务支出
对个人和家庭
补助支出
****123456789

合计








201一般公共服务支出953,067.00933,067.00668,151.00199,977.0064,939.00


20,000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务953,067.00933,067.00668,151.00199,977.0064,939.00


20,000.00
2013101  行政运行953,067.00933,067.00668,151.00199,977.0064,939.00


20,000.00



2017年一般公共预算支出情况表
单位名称:政法委







单位:元
科目代码科 目 名 称本    年    支    出    合    计
本年支出合计基  本  支  出上缴上级支出 预备费 不可预见费项目支出
合  计工资福利
支出
商品和
服务支出
对个人和家庭
补助支出
****123456789

合计








201一般公共服务支出953,067.00933,067.00668,151.00199,977.0064,939.00


20,000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务953,067.00933,067.00668,151.00199,977.0064,939.00


20,000.00
2013101  行政运行953,067.00933,067.00668,151.00199,977.0064,939.00


20,000.00













 2017年财政拨款收支总体情况表




单位:元
收 入 项 目预 算 数经 济 分 类 支 出 项 目预  算  数功 能 分 类 支 出 项 目预  算  数
合计
本年收入合计933,067.00一、本年支出合计933,067.00一、本年支出合计933,067.00
1、财政拨款933,067.00(一)基本支出933,067.00【201】一般公共服务支出933,067.00
  (1)经费拨款(补助)
1、工资福利支出668,151.00【202】外交支出
  (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款
2、商品和服务支出199,977.00【203】国防支出
  (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款
3、对个人和家庭补助支出64,939.00【204】公共安全支出
  (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款
(二)项目支出
【205】教育支出
  (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款


【206】科学技术支出
  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款


【207】文化体育与传媒支出




【208】社会保障和就业支出
2、捐赠收入


【209】社会保险基金支出




【210】医疗卫生与计划生育支出




【211】节能环保支出




【212】城乡社区支出




【213】农林水支出




【214】交通运输支出




【215】资源勘探信息等支出




【216】商业服务业等支出




【217】金融支出




【219】援助其他地区支出




【220】国土海洋气象等支出




【221】住房保障支出




【222】粮油物资储备支出




【223】国有资本经营预算支出




【227】预备费




【229】其他支出




【230】转移性支出




【231】债务还本支出




【232】债务付息支出




【233】债务发行费用支出








二、结转下年0.00二、结转下年0.00



2017年一般公共预算基本支出情况表
单位名称:政法委






单位:元
经济科目本年支出财    政    拨    款
小 计经费拨款(补助)纳入预算管理的行政事业性
收费安排的拨款
纳入预算管理的罚没
收入安排的拨款
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款纳入预算管理的专项收入安排的拨款纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款公共预算上年结转安排的拨款
*123456789
合计953,067.00953,067.00953,067.000.000.000.000.000.000.00
工资福利支出668,151.00668,151.00668,151.000.000.000.000.000.000.00
基本工资340,644.00340,644.00340,644.00





津贴
(绩效工资)
200,508.00200,508.00200,508.00





奖金28,387.0028,387.0028,387.00





社会保障缴费85,083.0085,083.0085,083.00





伙食补助费0.000.000.00





其他工资福利支出13,529.0013,529.0013,529.00





商品服务支出199,977.00199,977.00199,977.000.000.000.000.000.000.00
办公费4,500.004,500.004,500.00





印刷费6,300.006,300.006,300.00





水电费9,630.009,630.009,630.00





邮电费23,580.0023,580.0023,580.00





物业管理费
(租赁)
21,600.0021,600.0021,600.00





差旅费9,000.009,000.009,000.00





因公出国(境)费用0.000.000.00





维修(护)费900.00900.00900.00





会议费0.000.000.00





培训费8,117.008,117.008,117.00





公务接待费18,000.0018,000.0018,000.00





劳务费0.000.000.00





公务用车运行维护费0.000.000.00





其他交通费61,560.0061,560.0061,560.00





工会经费23,261.0023,261.0023,261.00





福利费13,529.0013,529.0013,529.00





咨询费0.000.000.00





委托业务费0.000.000.00





其他商品和服务支出0.000.000.00





对个人和家庭补助64,939.0064,940.0064,941.000.000.000.000.000.000.00
住房公积金64,939.0064,940.0064,941.00





离退休费0.000.00






抚恤和遗属生活补助0.000.00






退职(役)费0.000.00






医疗费0.000.00






生产补贴0.000.00






其他对个人和家庭补助支出0.000.00








2017年部门“三公”经费支出预算表




单位名称:政法委

单位:元
项目名称2016年预算数2017年预算数增减原因说明
“三公”经费合计78,000.0018,000.00
一、因公出国(境)费用


二、公务用车购置及运行维护费60,000.000.00
  1. 公务用车购置


  2. 公务用车运行维护费60,000.00

三、公务接待费18,000.0018,000.00
备注:三公经费增减变化必须说明原因



2017年政府性基金预算支出情况表
单位名称:政法委







单位:元
科目代码科 目 名 称本    年    支    出    合    计
本年支出合计基  本  支  出上缴上级支出 预备费 不可预见费项目支出
合  计工资福利
支出
商品和
服务支出
对个人和家庭
补助支出
****123456789

合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.00


0.000.00








0.000.00








0.000.00








0.000.00







首页 | 网站声明 | 使用帮助 | 联系我们 | 关于我们 | 网站地图

主办单位:黄石港区人民政府 版权所有 联系地址:湖北黄石市黄石港区人民政府磁湖路180#

鄂公网安备 42020202000007号 网站标识码:4202020002 鄂ICP备16019304号